你好,开发票合适,因为你可以抵扣增值税 增值税就可以抵扣13%,然后所得税利润100万以内的抵扣2.5% 你看你的增值税需要抵扣不
老师,你好。我们是一般纳税人,零售批发行业。很多时候,货已经收到了,但发票有没有开回来,但商品当月就卖出去了。所以到月底发票还没回来,就暂估这些商品的价值。到发票回来时就把这笔预估数冲红。现在就出现了一个问题,例如8月的预估凭证是这样的 借:库存商品5000 贷:应付账款—暂估价5000 这暂估了的商品当月就销售出去并结转到了成本里 借:主营业务成本5000 贷:库存商品5000 到下个月发票回来时 借:库存商品-5000 贷:应付账款—暂估价-5000 借:库存商品 6000 贷:应付账款6000 这样对冲后,发现账上的库存商品与库存表上的库存数对不上,请问一下是什么原因?
老师,我们是房地产代理,负责帮开发商招人,开发商发给工资通过代理费形式结算,现在工资是19万,一般纳税人税点是10754.71元,我们把税款合在一起开票是200754.71元,用包含税200754.71元开票,税款用来开票了我们公司是不是多付出了税款6个点的税,回款之后我们会把19万发给员工,企业所得税还会不会有产生,我们这样操作我司会不会有其他损失
老师请问一下就是之前库存商品都是暂估入库然后月末把暂估的库存商品结转成本了 但是那些都没有收到发票 叫供应商开发票他们要另外收我们三个点的税前 这样算下来还不如直接调增交企业所得税更划算,企业所得税优惠税率下来才2.5%,那我这些之前结转的没票成本如果调增交企业所得税,账面上需要做分录嘛?还是直接申报企业所得税的时候直接在表上调增呢?
您好,我们是一家药业公司,21年 暂估了50万的成本借:库存商品 贷:应付账款-暂估款 22年汇算清缴前回来了一部分,我调增了差额部分,没有全部回来我需要红冲之前暂估的 借:库存商品(负数)贷:应付账款-暂估款(负数),做了这些我需不需要按照真实收到的部分做进去库存,那差额部分怎么做,相对应的税费怎么做,老师可以给我写个分录吗?好难啊
您好,我们是一家药业公司,21年 暂估了50万的成本借:库存商品 贷:应付账款-暂估款 22年汇算清缴前回来了一部分,我调增了差额部分,没有全部回来我需要红冲之前暂估的 借:库存商品(负数)贷:应付账款-暂估款(负数),做了这些我需不需要按照真实收到的部分做进去库存,那差额部分怎么做,相对应的税费怎么做,老师可以给我写个分录吗?好难啊
老师我申请贴现时贴现入账开户行选择不了我自己的开户行怎么操作呢
电商帐 都是按什么确认收入的呢,下单,发货,还是确认收货啊
个体户,之前一直都是代理记账公司帮忙做帐,一年开票十来张,现在想自己试着做帐,需要问代理记账公司拿回什么资料,以及没月需要申报什么税,请老师们帮忙解答!谢谢!
三人分别占比51%28.667%20.333%,如果拿40万只是大股东两个人分应该怎么分,然后28.667%这个股东需要分一部分给隐形股东,这个隐形股东占比是860000的其中160000,他们分别分多少,请列出步骤谢谢!
老师在自然人电子税务局(扣缴端)两个员工的身份证互相弄错了能改吗?
年终奖科目怎么设置合适
老师租人家的车来登高,这样开发票对吗?用于司法现场鉴定的
老师我想问一下业务招待费税法平衡点的意思是什么
老师 我想问下 我们的控股公司打钱过来是不是视同借款啊 我们出纳说备注往来 我叫她备注借款 这没错撒
老师,请问一下10000元每个月30元的利息,换算年利率的话是多少哇