您好,没问题可以这么做账的
老师问一下,我在去年的10月份有固定资产出售,申报表上自动申成的填在了按简易办法增收那栏,我也没做处理,可所得税汇算清缴时要怎么填
@董孝彬老师,老师,财务公司给的啥意思?别的老师别回答
个人所得税汇算的最后期限是每年的3月31日?
老师,你好,要计算登记面积(房产证上面积),现在知道建议面积跟套内面积、还有赠送面积,不知道是按那个来计算登记面积,请问要怎么样计算呢?
电商店铺,充值1000元送100元,后续客户购买机器1300元可以抵扣,请问发票什么时候开具?应该开什么项目?
老师,科目余额表这2个没有平 是不是我做账做错了
老师 我们采购了一批产品大概18000左右,这种是样品,可以直接做市场推广费吗?
未分配利润有19801745元 分配利润135000元, 分录怎么做
老师,公司给员工保险的人身意外险,如果取得发票的话可以税前扣除么?是算福利费么
老师,我们是小规模纳税人,我们跟联通有一笔业务,我们给联通开普票7236元,他们税金71.64扣除后,对公银行转给我们7164.36元,这种情况我们该怎样入账呢
但是其中其他应收款实际打款是以货款的形式打来的,公司要开13点票给另外一家公司,这样做还可以嘛
意思还是要开票的,那就记入到预收账款
已经开好票了,开票的13个点放哪里
开票的冲销预收账款就行
内账分录借:应收账款163 贷:主营业务收入 100 应交税费-销项 13+5.75 其他应收款 50-5.75=44.25
你这个其他应收款是什么科目
内账分录借:应收账款163 贷:主营业务收入 100-5.75=94.25 应交税费-销项 13+5.75 其他应收款 50
老师,开好票之后是上面哪个分录正确的?
下面这个会计分录是正确的。
老师啊,我想不通啊,为什么是这样啊,这个是其他应收款50这个本来属于我们公司的钱,他是从货款的形式打给我们公司,但是这个50,我们要给他开13点票给他们,那不就是我们实际拿到手的钱就是50减去13个点的5.75,就是44.25吗?
哦你要是开票肯定是减去税款的
为什么要主营业务收入减税款,而不是从其他应收款里减税款呢
这个不就是你的收入吗