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老师我咨询一下,比如我的2022年异地项目签得合同造价是10万(不含税),情况一:我2022年12月开出了5万的发票,2022年12月收到成本发票4万,我预交企业所得税就按照5-4=1 ,1万乘以千分之2去预交企业所得税。情况二:2022年12月开出发票5万,支出成本费用4万,对方还没有给我开成本票但是在今年汇算清缴之前会给我开出来,我预交的时候可以按照5-4=1,1万乘以千分之2预交吗?

2023-01-05 15:13
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-01-05 15:15

你好;     预交企业所得税是按合同的 千分之二预交的 ;  到时有成本发票 可以减去来计算的  

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快账用户1177 追问 2023-01-05 15:17

老师预交也是按照收入减去费用后的利润预交,还是只按照收入预交

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齐红老师 解答 2023-01-05 15:24

 你好;  企业所得税是按照   利润总额 (减去成本后的金额  )来计算的  

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快账用户1177 追问 2023-01-05 15:32

老师你看一下我上面的情况二可以那么操作吗?

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齐红老师 解答 2023-01-05 15:37

你好;  你这个可以按照减去4万 来计算所得税的; 可以的  

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快账用户1177 追问 2023-01-05 15:41

老师那23年1月开出了发票3万,收到2万的成本发票、可以连着去年12月的一起预交吗?

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齐红老师 解答 2023-01-05 15:46

你好;   可以的;  到时可以税前扣除的; 先22年暂估做成本  

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快账用户1177 追问 2023-01-05 15:54

老师意思我开票开的是23年和收到的成本票也是23年开的,我把收入和成本暂估就可以去两笔收入费用一起预交了。

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齐红老师 解答 2023-01-05 15:59

你好1;    是的;  到时 可以减去成本费用 来预交所得税的 

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快账用户1177 追问 2023-01-05 16:08

老师在汇算清缴之前我们收到的22年的业务发票都可以在税前扣除蛮,即使开票日期在23年

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齐红老师 解答 2023-01-05 16:13

 你好;  是的; 可以的;  23年5月底之前的 发票 收到了 都可以税前扣除的  

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你好;     预交企业所得税是按合同的 千分之二预交的 ;  到时有成本发票 可以减去来计算的  
2023-01-05
同学你好 只有季度不超四十五万就不交税
2021-12-27
同学你好 问题不完整
2023-11-07
你好! 1,印花税是肯定要交的,印花税纳税义务发生时间为纳税人订立、领受应税凭证或者完成证券交易的当日。签合同就要交印花税的。
2022-01-16
您好,是按老板的,质保金还不能确认为收入
2021-09-17
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