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就是对方给我们开了12月到8月的发票,现在我们付给对方租金好像是减免少付了3万,对方好像还是按6万一起开的发票,我这边怎么入账呢,前期已经费用入了账的

就是对方给我们开了12月到8月的发票,现在我们付给对方租金好像是减免少付了3万,对方好像还是按6万一起开的发票,我这边怎么入账呢,前期已经费用入了账的
2023-01-04 21:18
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-01-04 21:19

同学你好,少付的款可以记入营业外收入。

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快账用户1279 追问 2023-01-04 21:20

不是,现在不是对方开的发票开多了的样子

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齐红老师 解答 2023-01-04 21:20

同学你好,那是怎么个情况呢。

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快账用户1279 追问 2023-01-04 21:24

就是刚刚那个客户截图说的情况,疫情期间我们减免了3万房租,实际支付了3万,对方好像还是按之前6万开的发票

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齐红老师 解答 2023-01-04 21:26

同学你好,就是啊,收到发票时,借:管理费用等科目,6万元,贷:银行存款,3万元,其他应付款,3万元,这个其他应付款不再支付了,可以做,借:其他应付款,3万元,贷:营业外收入,3万元。

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快账用户1279 追问 2023-01-04 21:27

我们付给那个房东是做的预付账款-房东,贷:银行存款,他开给我们发票是入的管理费用,贷:预付账款

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齐红老师 解答 2023-01-04 21:32

同学你好,这种情况下,付款时,借:预付账款,3万元,贷:银行存款,3万元,收到发票,借:管理费用,6万元,贷:预付账款,6万元,不支付的余额,借:预付账款,3万元,贷:营业外收入,3万元。

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快账用户1279 追问 2023-01-04 21:34

可以费用直接红冲吗?前几月发票已入账了,借,管理费用,贷,预付账款

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快账用户1279 追问 2023-01-04 21:34

不用对方对发票做处理吧?

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齐红老师 解答 2023-01-04 21:37

同学你好,可以冲管理费用的。

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同学你好,少付的款可以记入营业外收入。
2023-01-04
同学你好 不是真实的业务吗
2022-07-29
你好,这个不一定,如果是商品的借库存商品贷应付账款,这样做的话也没有结转成本。
2024-05-21
你好发票。你好。发票不需要退回去 你好,发票不需要退回去。
2022-08-04
你好,直接做无票收入就可以的,如果对方不要发票。
2021-09-02
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