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老师,我问个问题,就是我们公司进货,就是货跟发票跟打钱的时间都不一样,做账思路是啥?还有的时候,发票跟打钱的时间是一个月,但是打的钱,又跟发票对不上,有的时候发票多,钱少,有的时候钱少发票又多,这个咋弄,做账思路是啥?

2023-01-03 18:35
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-01-03 18:36

你好;  你买货物;    收到货物 做暂估 (如果发票在后;) 借库存商品 -暂估贷 应付账款-暂估 ; 付款;借应付账款-暂估贷银行存款 ;收到发票不对的;   先看什么原因   

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快账用户4273 追问 2023-01-03 18:37

原因我告诉你,就是有的时候开的多,有的时候开的少,就是这样对不上

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齐红老师 解答 2023-01-03 18:39

你好;   那就 重新开票; 如果是 多开了。 红冲重新开; 少开了补开   

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快账用户4273 追问 2023-01-03 18:40

问题是一直都是这样的,不存在重开啥的,一直就没对上过

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快账用户4273 追问 2023-01-03 18:41

之前的会计就是那么做着的

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齐红老师 解答 2023-01-03 18:44

 你好 ;    没有对上; 你自己要每个月核对哦 ;   你付款多少;开票多少回来; 对方是不是 汇总了多个月的数据来开票的;    

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快账用户4273 追问 2023-01-03 18:45

是的,每次都对不上,这个怎么办

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齐红老师 解答 2023-01-03 18:47

你好; 那你每个月都要跟对方对账哦 ; 对账差多少发票;  你收到了多少; 还差多少;   你 才心里有数据 ;才好做账的; 你不会每个月都不对账吧  

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快账用户4273 追问 2023-01-03 18:48

这都是之前的会计做的,我七月份我才接手做账的

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齐红老师 解答 2023-01-03 18:51

你好; 你接收了  就得核对下数据;   你自己受累要核对下; 不然 你  以后的数据怎么办 ; 一直都不知道 到底差多少发票   

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快账用户4273 追问 2023-01-03 18:56

那我现在不知道,根据银行流水打钱开进来的发票怎么做账呢

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齐红老师 解答 2023-01-03 18:59

你好;   开进来的发票是什么业务  

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你好;  你买货物;    收到货物 做暂估 (如果发票在后;) 借库存商品 -暂估贷 应付账款-暂估 ; 付款;借应付账款-暂估贷银行存款 ;收到发票不对的;   先看什么原因   
2023-01-03
同学,你好 这个不要紧的,不在一个月很正常的
2023-01-01
我同学我们开发票的时候借应收账款贷准营业务收入带应缴税费,然后呢,嗯,如果说咱采购的发票没有到的话,可以借主营业务成本贷应付账款,暂估如果到了的话,借库存商品,借应交税费,应交增值税进项税额贷应付账款,然后借主营业务成本贷库存商品,后期付款的时候记应付账款贷银行存款。通过这个应收和应付过渡就可以了。
2023-01-01
借库存商品 %2B0.01 借进项税额 -0.01
2021-02-03
你好 借银行存款 贷预收账款
2022-08-24
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