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您好老师是这样的,我这个月的进项多了销项税三千多,然后我申报增值税时在附表一上做了未开票收入。然后我下个月是否要补开发票?然后下个月申报增值税时应该怎么弄?

2023-01-03 15:04
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2023-01-03 15:05

同学你好 这个直接补开就可以

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快账用户8454 追问 2023-01-03 15:06

那下个月申报增值税税不需要在附表上冲红吗

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快账用户8454 追问 2023-01-03 15:10

因为我这个月把上个月未开票的补开了,那么下个月等于又会有这笔销项税存在不是吗,那么我进项税就不够正常抵吗

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齐红老师 解答 2023-01-03 15:14

同学你好 进项小于销项要交增值税

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