银行当时的分录怎么做的?
老师,10月开票,发现错了,但钱客户已经转账了,我拿回来冲红和重新开票一样的金额,那11月账务要做冲红分录又做收入的两笔分录吗?
老师如果采购一批货物,货款未支付,发票账单也没到材料已经验收入库按暂估入账的话下月初做相反分录冲回这笔账,那不就是相当于账上没有这笔账了吗?货款支付发票账单到了该怎样做分录呢?
老师,我们是做电商的,拼多多平台,以发货确认收入,发货后退货就冲减收入,都在拼多多资金账户结算,相当于其它货币资金,但是有些下了单没发货客户就取消订单了,这笔退款也会在资金账户体现,这种退款我不能冲减收入,请问怎么做账?
请问一下客户刷卡付钱付错了,当时就用现金退款了,但是我已经入账了要怎么冲销这笔帐啊?当时做账是这样做的,借:应收帐款-pos款 (扫码支付刷到pos机的)贷:主营营业收入 退钱了我借什么呀?贷是银行存款实际上他是在我单位消费了的
老师,客户当月退货已入账,但这笔退货的金额当月在财务账上已当销售收回账款冲减了欠客户的钱,这样的话要怎样做分录才能平账呢?
应交税费-应交增值税(进项税额)期末借方余额,是不是要重分类到其他流动资产?
商贸零售行业,无进销存软件,商品型号繁多,如何设置会计科目方便月末结转成本?库存商品设置数量金额式辅助核算?还有哪些科目要设置数量金额式核算?月末成本结转能否实现一键自动结转?
请问老师,我现在收到24年的专票,但抵扣肯定只能在25年抵扣了,我把成本做在24年的分录是借:主营业务成本,贷:其他应付款(我公司是劳务派遣公司,支付给渠道的费用时是借:其他用付款,贷:银行存款,所以发票来了就贷:其他应付款。),抵扣做在25年,分录事借:应交税费-应交增值税-进项税额,贷:其他应付款?
例如公司回收一台滚筒洗衣机150元;借:原材料150贷:银行存款150领料拆解借:生产成本A70元生产成本B80元贷:原材料150元拆解完入库借:库存商品A70元库存商品B80元贷:生产成本A70元生产成本B80元结转成本借:主营业务成本150元贷:库存商品A70元库存商品B80元老师这样做分录、数据这样取数对不对啊
我们备案的是先进先出法
我们备案的是先进先出法
回收的滚筒洗衣机拆解成零配件成本要怎么算?怎么结转成本呢
回收滚筒洗衣机拆解的零配件需要把每个零配件按各自的品名一个一个的入库吗
老师,我24年12月预提了24年第四季度投促局会给的发展奖励金(计入营业外收入),要是预提多了,我25年该怎么处理?
取得专票记入业务招待费,进项税额需要转出吗?
第一笔分录销售 借:应收账款100元 贷:产品销售收入100元 第二笔分录收款 借:现金120元 贷:应收账款120元 第三笔分录: 借:应付账款120元 贷:现金120元
借应收账款负数,贷产品销售收入负数
第一笔分录的产品销售收入没有包含退货那一笔数,因为这个客户既是我们公司客户也是供应商
你好,那你的应付账款一直有余额120。
你做了这一也是什么业务