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老师我有一个小规模纳税人公司10月份冲红了28万发票,10-12月却没有收入怎么办呢,怎么做账报税

2023-01-01 18:17
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-01-01 18:18

同学您好,正常记账您好,借:应收账款负数,应交税金-应交增值税(销项税额)负数贷:主营业务收入负数,您好!这个你按实际负数填,但是需要去税务局上门申报

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快账用户3429 追问 2023-01-01 18:19

好的谢谢

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齐红老师 解答 2023-01-01 18:21

不客气,有空给五星好评:,

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同学您好,正常记账您好,借:应收账款负数,应交税金-应交增值税(销项税额)负数贷:主营业务收入负数,您好!这个你按实际负数填,但是需要去税务局上门申报
2023-01-01
您好,您应当填写对应位置,金额负数
2022-01-11
你好,没有员工,申报法人,本期收入填0.
2020-12-30
你好,你的这种情况11月份还要开票,而且开13%税率的发票税额大于红冲1%的税额才行,否则,系统自动会转到纳税异常处理,转给主管分局。
2024-11-17
借银行存款 贷主营业务收入, 应交税费、应交增值税 借应交税费、应交增值税贷营业外收入
2023-08-03
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