你好 借应收票据,100*20%2B200*30 %2B1000 贷收入 贷应交税费 1000
采用商业汇票结算方式销售a产品30件,每件售价300元,价款9000元,增值税税额1170元,商品已发出并收到购货单开出承兑的商业汇票一张,金额为10170元
15.8日,向红星公司销售甲产品2000件,单位售价200元,共计货款400000元,增值税销项税额64000元,产品已发出,收到红星公司开出并承兑的六个月期限商业汇票一张
做分录1、向顺利公司销售b产品200件,单价500元,增值税销项税额13000元,全部款项收存银行2、向风帆公司销售a产品200件,单价400元,增值税销项税额10400元,收到对方承兑的商业汇票90400元3、月末结转销售a、b产品的成本。单位ab产品的生产成本分别是320元、400元4、
阳光公司2022年10月,发生以下销售业务:①7日,向甲公司销售A产品500件,每件售价60元,增值税率13%,开具销售专用发票,收到三个月商业承兑汇票②16日,向乙公司销售B产品300件,每件售价150元,增值税率13%,开具销售专用发票,货款尚未收到。③30日,根据销售出库单,计算和结转A、B产品的销售成本其中:A产品每件成本为40元,B产品每件成本为115元要求:计算并编制以上销售业务的相关分录。也要具体金额
、12月21日,销售给海达公司^产品100件,单价1000元,增值稅税率13%,收到对方开出、承兑的商业汇票一张。
不是高新技术企业,但老板想申请高企。假如今年申请。那么24-23-22年这三年能用研发费用支出这个科目做凭证吗?还是凭证不用改。只做出研发辅助账来,不用管记账凭证就行?
第一次申请高企需要具备哪些条件?谢谢你了
今年公司想认定高新技术企业,那么2024-2023-2022年的账务,在相应年份申报企业所得税时按照不是高企来申报吗?只有认定为高企了,才能申报时享受高企优惠政策吗?
纳税人提供技术转让、技术开发和与之相关的技术咨询、技术服务免征增值税 为什么 技术转让又按销售无形资产缴纳增值税呢?
创维儿童学习机型号:SKY-RJ-813的激活码
汇算清缴时 500万以下设备器具一次性扣除怎么填
请有经验老师,回复 本人要离职了,公司申报工资,大概私户发放了30万左右工资,请问,会计离职需要写个说明情况说明,说是老板同意这么做的,因为以前老板威胁会计,摆臭脸,说是本地区销售没有一个交个税的,顺最好不要让他们交
个体户1月核定征收,2月改查账征收,1月的收入与费用要计入一季度一起算吗?还是直接从2月开始做账?
老师我单位污水处理厂,处理后的再生水,我单位再次深度处理后销售给企业使用,我单位要给企业开具发票,发票开什么内容,我单位是ppp项目
老师,若税务局稽查发现跨年发票会怎样?