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分录题:甲公司为增值税一般纳税人,适用的增值税税率为13%,董事会决定将本公司生产的1000件产品作为福利发放给公司员工(70名生产工人,30名管理人员)。该批产品的单件成本为1.2万元,市场销售价格为每件2万元(不含增值税)。不考虑其他相关税费

2022-12-29 08:37
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2022-12-29 08:40

借生产成本福利费70000*2*1.13 管理费用,福利费3万*2*1.13 贷应付职工薪酬福利费。

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齐红老师 解答 2022-12-29 08:41

借应付职工薪酬福利费, 贷主营业务收入7万乘以2 应交税费应交增值税销项70000*2*13%

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借生产成本福利费70000*2*1.13 管理费用,福利费3万*2*1.13 贷应付职工薪酬福利费。
2022-12-29
你好,甲公司在因该项业务计入管理费用的金额为=500*2万*(1%2B13%)=1130万元
2020-05-07
同学您好,分录如下 (1)借:销售费用 1130 贷:应付职工薪酬—福利费1130 (2)借:应付职工薪酬—福利费1130 贷:主营业务收入 1000 应交税费-应交增值税-销项税130 (3)借:主营业务成本650 贷:库存商品 650
2020-12-08
借:销售费用 1130 贷:应付职工薪酬 1130 借:应付职工薪酬 1130 贷:营业收入 1000 应交税费-应交增值税(销项税额)130 借:营业成本 650 贷:库存商品 650
2020-12-08
您好 借:管理费用 1130 贷:应付职工薪酬 1130 借:应付职工薪酬 500*2=1000 贷:主营业务收入 500*2*0.13=130 贷:应交税费-应交增值税-销项税额 借:主营业务成本 500*1.2=600 贷:库存商品 500*1.2=600 该项业务对当期利润的影响金额=1000-600-1130=-730
2020-07-03
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