你好; 你入账是没法税前扣除的; 计入营业外支出; 汇算调增
请问出租方去税局代开房租发票,开票产生的税费由我们承租方承担,这个开票费我们公司可以直接入房租费吗?还是说得走营业外支出?或者是别的?
老师,公司租赁房屋用于办公,合同约定房屋相关的税费由出租方承担,但如果出租方不承担,房产税和土地使用税是不是应由我们公司承担?
老师,承租方我是。然后出租方给我们免了半年的房租,免房租的部分应该怎么做账作为承租人来说?
#提问#老师我们是承租方、出租方低价将房子出租给我们、然后由我们来帮他代开发票、缴纳相关的租赁税费、我们帮业主承担的税费能入账吗
提问#老师我们是承租方、出租方低价将房子出租给我们、由我们来帮他代开发票、帮业主承担相应的租赁税费、我们帮业主承担的房产税所得税等能否入账?
老师,我遇到一个建材公司主营业务成本有销售白灰和运费,24年10月,12月做了暂估白灰运费入账,同时结转成本了,25年1月份有了进项白灰跟运费的单据,暂估的多,这个分录怎么做?企业所得税汇算清缴受影响吗?1月份做冲销暂估,24年的报表会改变吗?
增值税申报对比不符,现在不能开票怎么搞
印花税,实收资本时交,另在业务发生签合同时也交,这不是重复交了吗?
请问老师,化工行业的会计好做吗?公司是做调和油的
老师,24年暂估14万,分录:借库存商品贷应付账款 25年3月收到发票,借应付账款贷库存商品?
计提工资中,为什么个税和代扣代缴的社保都要计入应付职工薪酬里。这些不都是要从员工中收回的吗?计入了应付职工薪酬里,那不就导致主营业务成本多出了两笔款项了吗?
老师好,若月末销项税额2000 进项税额500 直接做的分录如下:计提增值税 借:应交增值税-销项税额2000 贷:应交增值税-进项税额500 贷:应交增值税-转出未交增值税1500 借:应交增值税-转出未交增值税1500 贷:应交税费-未交增值税1500
东莞买房,不是满五唯一的情况下,117平,实际成交价80万算,业主购买价100万,假设业主有2套,3套情况下,买卖方各自需要交多少税。
其他债权投资信用减值损失到底影响不影响摊余成本
老师,请问如果是公司的职工报销机票费,可以吗?可以税前列支吗?
明白了 谢谢老师
不客气的; 帮到你就好