你好同学,应交增值税=(1030000/1.03%2B5000)*0.03=30150
纳税实务1.甲是小规模纳税人,经营一家便利店,3月零售商品取得收入103000元;3月还将一批外购商品无偿赠送给物业公司,该批商品的含税价格721元。求:3月份便利店应缴纳的增值税税额。(20分)组成计税价格=关税完税价格+关税税额进口环节应纳增值税税额=组成计税价格*增值税税率
1.甲是小规模纳税人,经营一家便利店,3月零售商品取得收入103000元;3月还将一批外购商品无偿赠送给物业公司,该批商品的含税价格721元。求:3月份便利店应缴纳的增值税税额。(20分)组成计税价格=关税完税价格+关税税额进口环节应纳增值税税额=组成计税价格*增值税税率
1.甲是小规模纳税人,经营一家便利店,3月零售商品取得收入103000元;3月还将一批外购商品无偿赠送给物业公司,该批商品的含税价格721元。求:3月份便利店应缴纳的增值税税额。(20分)组成计税价格=关税完税价格+关税税额进口环节应纳增值税税额=组成计税价格*增值税税率
1.甲是小规模纳税人,经营一家便利店,3月零售商品取得收入103000元;3月还将一批外购商品无偿赠送给物业公司,该批商品的含税价格721元。求:3月份便利店应缴纳的增值税税额。(20分)组成计税价格=关税完税价格+关税税额进口环节应纳增值税税额=组成计税价格*增值税税率
加变异加便利店为增值税小规模纳税人,2020年第4季度零售商品取得收入,103000元,这样一,将一批外购矿泉水和小食品无偿赠送给物业公司,用于社区活动,该批矿泉水和小零食的含税价格共计824元,已知增值税征收率为3%,计算第四季度假便利店应缴纳的增值税税额
老师您好,因为现在电票不可以作废只能红冲,当月实际应该开10万发票,由于开错红冲的,有两张蓝字10万,一张红字10万起,实际有效票10万,记账时可以借应收帐款十万,对应计算出贷记主营业务收入吗
老师,当月同一家单位有红字和蓝字,蓝字减去红字合并记账了,有关系吗?
老师您好,当月开票蓝字40万,红字15万,是同一家单位的,可以汇总计算后借记应收帐款25万吗
老师您好,让月蓝字发票开了40万,红字发票开具了15万,申报增值税是不是申报25万,同时做账数据主营业务收入也是25的数额对吗
个体工商户一个季度开除了57.3万元一共需要缴纳多少税款
个体报税时,应税项如何填报
月底分配员工工资¥150,000,其中开发项目施工现场管理人员工资¥20,000,营销机构营销人员工资¥120,000,行政管理人员工资¥10,000
外地劳务施工了一小部分,合同作废了(没有签作废协议),公户没来款,建筑服务发票红冲了,可以申请外地税务局给这个发票带来的预交税款退税吗?
老师好,24年多进了费用100元,25年用未分配利润调整,25年是不是不影响所得税?那24年要纳税调增吗
一个月工资是4500带两天休息,我就休一天,还剩一天可以算成工资,然后店里装修老板给我们放了13天,那我这个月应该得多少工资,老板给放的假应不应该算工资这个店没签合同,也没有保险,如果算工资的话,怎么算,我应该发多少工资