那你们还有实收资本吗同学
老师,之前公司做账实收资本没到账了,就做了借:其他应收款(法人和股东) 贷:实收资本,现在需要调整下,做的:借:实收资本 贷:其他应付款,那其他应收款需要做调整吗。?
公司变更股东了,之前股东是往公司账户存入的实收资本(借:银行存款 贷:实收资本)现在新股东要原价购买老股东的实收资本,新股东也是通过个人银行把买实收资本的钱打入公司账户,请问这样怎么做分录啊?
老师,我们的物业公司。需要办理劳务派遣证 向别人借钱 200万 别人转入进来 然后我们再转出去,这个需要怎么做分录?做借款 借其他应收款 贷银行存款 转回来 借银行存款 贷 其他应收款 。谢谢可以的嘛?做个借款合同,这样税局人吗?要是做借款 借其他应收款 贷银行存款 然后转回来 借银行存款 贷实收资本 其他应收款平不掉吖?
老师,你好,请问公司验资账户验资通过后老板就把钱200万转走了,实收资本做账分录这样对吗:转到基本户 借:银行存款 贷:实收资本 ;钱转出了,借:库存现金 贷:银行存款
我们公司注册时由代账公司转资金进账户验资后,又转回去给他,<借银行存款贷实收资本,借其他应收款贷银行存款〉所以实收资本上是有存在实缴制的,那么在后续经营过程中若发生了股权转让,那么转让受让双方需要交印花税吗?
您好,季度所得税申报表里的季末从业人数取数是按照个税系统里的属期内取数的,我们按照规定所有员工都是申报个税的,例如:第一季度末人数填写的是个税申报属期3月的数字,但是3月属期实际发放的是2月工资,有个时间差,这么填写会有问题吗,每个月会有些变动,变动的情形不是很大,但是都没有影响到小微认定的问题大概人数就在380人左右的样子,不从个税取数担心会有数据比对不一致的情形,一直以来都是这么填写的可以吗?
以法人登进去可以了,谢谢老师。
老师我司是建筑专业分包方,之前农民工的工资都是我司直接发放的,但是从下个月开始,就是总包方通过农民工专用账户发放了,作为分包方,我司对发放农民工工资的账务怎么处理呢
编制合并报表,按权益法调整长投和投资收益时,计算被投资方实现的净利润,为什么有时候需要减去内部交易未实现利润或者公允价值评估增值,有时候不作调整?分不清楚什么情况要调
老师,加油站进的纸抽做为赠品赠送客户,普票和专票分别如何处理?
老师,抵偿债务,公司对公司买卖房屋对比个人对个人买卖房屋哪个更加节税
老师,生产企业出口,是先做出口发票,还是先做报关单的,
老师!请问做账都是下个月做上个月的账吗?业务发生后单子整理好!下个月月初做凭证出报表吗?
老师好,我们沙石商贸公司去年暂估了100多万成本,目前老板找不到成本票。老板不想花钱去开票,可以直接注销公司吗?
不是很懂 成本转权益法 跟留存收益有什么关系。
有呢 实际的钱 之前的股东又转走了
当时挂的其他应收款
要先做个借实收资本-旧股东 贷实收资本-新股东 吗 其他应收款的200万 做 借其他应收款 新股东 贷 其他应收款 旧股东 这样对吗
对的同学是这样的是这样做的