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@璐媛 (内账)老板朋友项目挂本公司,先收18挂靠费,在买成本票80,买票税金4,我这个收入该怎么做分录,怎么确认,最后钱都返还老板朋友个人账上,这个分录怎么做? 比如项目100 、挂靠费18、成本80-4=76 、100-76=24(返还挂靠人) 收到挂靠费 借:银行-个人 18 贷:其他业务收入--挂靠费 18 开票 借:应收账款 100 贷:主营业务收入(挂靠)100 公账收款 借:银行-公账 100 贷:应收账款 100 成本单位扣税金返款挂靠人(收到成本票) 借:其他应付-成本单位个人 76 其他业务成本-税金 4 贷:应付账款-成本单位 80 公账付成本 借:应付账款--80 贷:银行-公账 80 余款个人转挂靠人 借:其他应付-挂靠人 24 贷:其他应付-成本单位个人24

2022-12-26 09:14
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-12-26 09:17

同学你好 做外账的吧

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快账用户4288 追问 2022-12-26 09:18

提问第一行不就写好是内账吗

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齐红老师 解答 2022-12-26 09:36

内账的话就是按照实际业务来做 给被挂靠方的都计入费用

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快账用户4288 追问 2022-12-26 09:46

那该怎么计?

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齐红老师 解答 2022-12-26 09:49

借费用科目 贷银行存款

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快账用户4288 追问 2022-12-26 09:54

按实际的话,不是费用,就是直接老板个人转回被挂靠个人

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齐红老师 解答 2022-12-26 10:04

同学你好 那就做往来科目哦

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