您好,那就得让丙把多余部分重新开票给甲,按各自金额开票
老师:甲乙丙三个公司。乙公司2016年向甲公司付款300万购买设备。甲公司收到货款后,分别开出200万和80万的销售发票(17%税率),另有20万未开。后因情况变化,甲公司没有交货。鉴于双方互信,此时也就耽搁下来。 乙公司2019年购买丙公司技术服务两次,一次为130万,一次为180万。丙公司开具130万技术服务发票,乙公司支付了50万。另一次的180万,丙公司也没有开发票。 丙公司是甲公司的全资子公司。 甲公司现提出如下解决方案解决与乙公司的多年往来帐: 1.甲乙丙公司签署三方协议,设备货款转为借款,并按照10%的利息支付至今,共计4年8个月;连本带息440万; 2.甲公司开具的280万增值税销售发票,其税款40万乙公司可以用做抵扣,该款项及其利息也按照4年8个月计算,连本带息58万; 3.乙公司欠丙公司260万,也按照10%计息,连本带息为277万。 4.甲公司用税款及利息+丙公司的服务费及利息来偿还乙公司的440万借款及利息。仍下欠乙公司105万。 5.双方约定,这105万挂账停息。可以用甲或乙的设备或技术服务来抵减。 请问:如何完善财务手续。
请问甲供材是什么意思? 我公司承包了甲方一个项目,甲方要求在乙方购买材料,乙方给甲方开了50万的专票,甲方打款20万到乙方,现在说把剩下的30万打到乙方对公户,但是我公司在承接这个项目拿材料的时候已经付款了,这个30万不应该付到我公司吗?
老师好,麻烦您,这是房地产建设项目,甲:发包方, 乙:承包方,丙:分包方,现在是我们公司挂靠乙 给甲供石材,其余由丙方承包(丙方有劳务公司),乙方同意出资50万作为前期启动,就是我们公司前期会慢慢的根据支出情况出50万,现在是丙方要花搭建脚手架得用3万,这个账我应该怎么走,谢谢了
老师请问一下,甲乙丙三个公司,甲乙是一般纳税人,丙是小规模纳税人,如果乙给甲开一张100万的6%增值税专用发票,丙又乙开一张3%的增值税专用发票(丙公司收到的这100万全部给员工做佣金),乙公司因为收到丙公司开的进项票只有3个点,所以要求丙承担多余的3个点,丙公司因为这笔钱全部发给员工做佣金,所以像乙承担的这3万税费要加到员工的身上。请问这种情况丙公司如何从员工那里扣掉这笔税费,员工如何提供发票呢
老师您好,请教您个问题:甲公司100%投资乙公司,均是小规模企业,乙公司建设供热项目,需要进一批空气源热泵,购买合同是甲公司与丙公司签订的,货款也是甲公司代付的,那么发票丙公司可以开给乙公司吗?
公司准备注销了,目前银行账户只有200多元了,每个月我兼职做账报税工资600元,未分配利润目前是500多元,我是这个月让老给公户转点钱,把银行余额凑到600,然后发工资做账报税,最后使银行余额和应付职工薪酬都归0,未分配利润为负数,还是说让老板私下给我600元,工资就不做账了呢,怎么做呢,而且这个月不注销的话,后面要延续几个月我继续做账报税的话,每个月还是会发生600元的工资,这个私下给我还是怎么弄
个人独资企业税务如何注销?是4月申报期注销好还是无所谓几月?
甲方给我们代发我们的劳务工资,提供不了代付银行回单,劳务单位给我们出个说明说某某项目代发工资已收到盖个章子,我们作为甲方付款的依据可以吗?还有什么更好的办法?
你好,做完外来记账凭证后,需要做什么?比如结转、或者结账还有哪些?麻烦具体完整说一下,谢谢
酒店客房窗帘,床垫分几年摊销?
注册公司,提示这个是什么原因
请问会计软件中的自带产品成本核算和成本结算可以用吗?成本这个没有特别要求吧
老师好如果单位代扣代缴个人社保,社保合计1800元,其他应收款代扣代缴个人社保500元,800元单位的个人和单位个承担一半,计提社保是不是只计提400元单位承担的部分,工资计提900元冲员工社保,
银承是交行开的,贴现利息是建行付的,那这个利息的钱我是挂在交行还是建行?
老师 在申报增值税的时候提示是否符合小型微利企业,才能提交申报,但是点不了该这么办
老师,能不能用费用分割单处理?这张发票是去年12月份开的
您好,是甲乙分别支付供暖费?
对,甲支付了16万,乙支付4万
您好,最好是单独开具发票