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老师,请问下客户在11月13日变更公司名称,然后没有通知,那我给对方公司11月13日之前开了发票,11月13日之后也开了发票,现在对方说认证平台查询不到,怎么处理

2022-12-21 11:23
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-12-21 11:24

你好,对方的税号变更了吗?没有变更的话应该不会影响的。

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快账用户8427 追问 2022-12-21 11:28

税号没有改变

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快账用户8427 追问 2022-12-21 11:28

地址换了省,公司名称换啦

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齐红老师 解答 2022-12-21 11:30

那应该他是换了省的事 他的勾选平台不一样了,你让他问下税务局吧,应该是你这个发票需要红冲。

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齐红老师 解答 2022-12-21 11:30

在另一个省收到的 换了另一个之后,他就收不到信息了。

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快账用户8427 追问 2022-12-21 11:36

除啦冲红还有其他办法不

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齐红老师 解答 2022-12-21 11:38

问下他税务局那边 看他税务局那边能给他调整吧。

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你好,对方的税号变更了吗?没有变更的话应该不会影响的。
2022-12-21
你好 看截图 我的代办 没有逾期 直接点办理就可以了 10月份申报过没
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您好!你开红字发票是可以的
2022-05-26
同学你好 想要申请下个月成为一般纳税人。 我想请教下您,就是说,下个月是十月份,对不对? 答: 你是站在9月份说吗?
2022-10-29
同学你好 可以这样处理: 一、将已认证的被红冲发票做进项税额转出 计算转出的进项税额:确定被红冲发票上的进项税额金额。 账务处理: 借:原材料 / 库存商品等(根据发票对应项目)(红字) 贷:应付账款等(红字) 应交税费 —— 应交增值税(进项税额转出) 二、对新开具的蓝字发票进行认证和账务处理 在增值税发票综合服务平台上对新的蓝字发票进行认证。 账务处理: 借:原材料 / 库存商品等 应交税费 —— 应交增值税(进项税额) 贷:应付账款等
2024-09-29
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