同学,你好! 请稍等~,正在做答中~
登录电子税务局会有浏览记录吗?在哪里可以查询,没有申报和修改
你好老师,我收到一笔10000元的货款,其中实际到账9965手续费35,我这个项目明细应该怎么做?
老师酒吧充值送酒给客人怎么做账啊
老师你好,我是新成立的公司,3月有一笔收入进公户,但是我当时还没做税务登记,这张票开出开入都在四月,那我可以把账也做在四月吗?
差额征税的行业可以取消差额征税按常规的行业去销项减进项报税吗,
老师我们是石家庄小规模纳税人, 需要给邢台项目开发票,1、开外管证时,今天要开24000元发票,合同金额我写多少?合同金额20万的话,那我开外管证时合同金额写24000元?还是20万? 2、我们老板给的是电子版合同,只有合同签订日期2024年12月,工期大概35日,那外管证合同有效岂止时间我咋写? 3、我们是小规模纳税人,增值税季报,所得税季报!4月份不含税异地开票金额超过10万元了,我还需要4月底预交增值税和所得税款吗
我们是外贸企业,我们申报了一笔退税款,供应商是第一次供货,税务发了函调给对方税务局,对方税务局回复函调说手续不全,要让我们出口转内销,但实际货物是不需要退回来再销售的,比如进货金额80万,进项税7.2万,出口销售100万,退税率9%,请问这笔业务如何做会计分录,如何填写纳税申报表
某公司,之前的固定资产没计提过,怎么重新开始做账计提
我这个问题问到一半就结束了怎么弄?
2024年补交2017年的一个销售未入账的固定资产的增值税,并且税局那边帮更改了2017年的增值税申报表(在2017年的增值税申报表里增加了这笔为未开票收入),请问这笔补税的完整分录是什么?需要还原业务做账吗?网上搜的借:以前年度损益调整,贷:应交税费—应交增值税,这里怎么解释?
你好,老师做出来了吗
(1)完成1月1日发出设备的会计处理; 销售设备和提供技术服务属于两项单项履约义务。 12000*333/(10000%2B333)=386.72万元 12000*10000/(10000%2B333)=11613.28万元 借:发出商品 386.72 贷:库存商品 386.72 (1)完成1月31日交付设备并收款的会计处理; 借:银行存款 4360 贷:主营业务收入 386.72 应交税费-应交增值税(销项税额)50.27 合同负债 3923.01 借:合同履约成本 100 应付职工薪酬/原材料等 100 (安装成本) 借:主营业务成本 1400 贷:发出商品 1200 合同履约成本 100 应付职工薪酬 20 原材料 80 (2)完成2月及3月的技术服务会计处理。 2月的履约进度=50/6000=0.0083 借:合同负债 105.07 贷:主营业务收入 96.39 0.0083*11613.28=96.39 应交税费-应交增值税(销项税额)8.68 96.39*0.09=8.68 借:合同履约成本 50 应付职工薪酬 50 借:主营业务成本 50 贷:合同履约成本 50 3月的履约进度=80/6000=0.0133 借:合同负债 63.3 贷:主营业务收入 58.07 0.0133*11613.28-96.39=154.46-96.39=58.07 应交税费-应交增值税(销项税额)5.23 借:合同履约成本 30 应付职工薪酬 30 借:主营业务成本 30 贷:合同履约成本 30 希望可以帮助到您O(∩_∩)O~ 五星好评是对会计学堂和老师最大的鼓励和支持! 每天努力,就会看到不一样的自己,加油!