当时收到借银行存款 贷应交税费应交增值税进项转出的吗
老师,我们这个月申请了增量留底退税,现在税款已经退到账户,税务局要求申报一下,退回公司的留底税额公司打算用于干什么,这个我该怎么申报么?
你好,我想问下,我4月份没有收入,然后还有1千多的留抵退税,上个月就已经申请过一次退税了,只能享受百分90,目前还有1千多,4月份没有收入的情况下,这1千多又要申请退税,早上税管员说连续2个月申请退税有可能会税务稽查,我帐上还有一些预收款不开票,可以确认为4月份收入,把留抵消掉,但是今天过了纳税征期了,我现在去修改来得及吗,会引来税务稽查吗,目前款还没退下来
老师,我在5学月20号申请了留抵退税12万,然后六月初税款到账了,现在申报5月份的报表时候进项少于销售项税额,因为申请的退款是6月才到账的,所以5月份报表上面还是有留抵,这样申报6月份报表时不会让我们补交税吧?还是说如果6月份进项税额很大于销项就可以不用补缴税款啦
老师好!有一个商贸公司,若在今年4月国家办理留抵退税的时候公司里有进项留抵税额并且办理了留抵退税。到了7月,税务稽查发现有部分的留抵税额是未做无票收入冲销销项税将留抵税额退回给了公司26元。税务局要做处罚: ①若罚款100元是否7月直接做 借:营业外支出–罚款 100 贷:银行存款 100 ②税务局若是将查出的因4月未做无票收入退给商贸公司的26元,全额上交给国家26元,这个无票收入是接到处罚通知书的时候做 借:应收账款 226 贷:主营业务收入 200 应交税费–应交增值税–销项税额 26 还是直接在4月份按照上述无票收入做账,在7月份接到处罚通知书的时候再做 借:应交税费–应交增值税–未交增值税 26 贷:银行存款 26 确实不是很懂在接到处罚是怎么处理账目,还请老师详细告知,谢谢!
#提问#老师请问申报表之前的留底税款被退回企业,所以申报表做进项税转出,现在税务及叫自查,所以做了无票收入,推算下来进项被退回企业的,所以有税款,税务局的说要缴纳税款而且之前退回来的也要补缴进去,老师这个退回来的要怎么退回去?
老师,上个月的个税申报我少报了几十元钱,可以在本月补上去吗?工资表不改可以吧?
老师,我这边是购买方,然后销售方通知有涉及退货需要我这边开红字通知单,但我在提交时显示该张发票未做用途确认,不允许购买方发起红冲。联系对方会计说是我这边没有勾选,这种情况应该怎么处理呢
制造面条的公司销售挂面,税率是9%还是13%
小规模纳税人本期免税额是3%税额、我填写应交增值税是1还是3
工会经费是必须要缴纳吗,私人企业没有工会也要缴纳吗。 25年的工会经费是电子税务局根据每个月公司申报的个税工资来申报吗
老师,老板多处有工资薪金收入,个人所得税汇算清缴在他自己的App里面怎么填报?是指定其中一家公司申报就可以了吗?
请问老师,单位每个月发工资的时候,都会扣个人的工会经费,请问这个计算个税的时候,跟社保一样,是减掉之后,计算个税的么
老师您好,我们经营范围新增了广告设计,文件资料印刷品的印刷,给客户开票有设计服务还有印刷品*登记簿,登记本等报印花税需要添加那个税目?设计的报的技术合同,印刷品报哪个?
老师您好,我们家是服装厂,有自产也有外采的商品,现在外采的商品在付款时有抹零,这个抹零要如何做分录呢
在建工程能不能转长期待摊费用的?
我不是问当时咋做,我问现在又退回去的时候咋做?
是不是这么做的 是的话 借应交税费应交增值税进项转出 贷银行 做相反的