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甲公司为增值税一般纳税人,2021年11月销售产品取得含增值税价款113000元,另收取包装物租金6780元,已知增值税税率为13%。计算该业务销项税额并进行会计处理。(6分)

2022-12-19 17:32
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齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2022-12-19 17:33

借银行存款 贷主营业务收入10万, 应交税费、应交增值税销项13000, 其他业务收入6780除以1.13, 应交税费应交增值税销项6780除以1.13乘以13%

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借银行存款 贷主营业务收入10万, 应交税费、应交增值税销项13000, 其他业务收入6780除以1.13, 应交税费应交增值税销项6780除以1.13乘以13%
2022-12-19
借应收账款 贷主营业务收入10万, 应交税费、应交增值税销项13000, 其他业务收入6780除以1.13, 应交税费应交增值税销项6780除以1.13乘以13%
2022-12-19
就是(113000+6780)/1.13*0.13这个就是销项税额
2022-12-19
你好,该业务销项税额=(113000%2B6780)/(1%2B13%)*13%,分录是 借:银行存款等科目  ,贷:主营业务收入 ,  应交税费—应交增值税(销项税额)
2021-12-16
您好 含增值税价款113000元,另收取包装物租金6780元。已知增值税税率为13% B (113000%2B6780)÷(1%2B13%)×13%=13780元
2020-12-25
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