同学你好 这个可以的

老师,19年12月费用类专票,今年认证抵扣了,请问这个可以抵扣增值税吗?还有所得税可以睡前扣除吗?
老师您好,请问跨年的发票,可以到第二年税前扣除吗?例如日期是2020年的发票,可以放到2021年去做税前扣除吗?
老师 ,在所得税汇算清缴的时候,以前年度的成本可以在当期扣除吗?
第二年开具的费用发票,可以作为第一年企业所得税税前扣除凭证吗?
1.当年支付的费用在第二年5.31前到票可以所得税前扣除 2.当年计提的费用在第二年5.31前到票并支付可以所得税前扣除 3.暂估的材料在第二年5.31前到票就可以所得税前扣除 这几种情况描述正确吗?还有没有其他情况? 第三种情况,先冲红一笔,然后再根据发票做正确的分录 第一种情况,第二种情况不知道怎么做分录和怎么放原始凭证
我想问一下,实践中账务处理根据每天的每一张发票做一笔会计分录,比如说确认收入,每天确认一次,还是每10天汇总总数确认一次收入呢?每天确认一次发票多的话挺麻烦的。
投标审计流程哪些呀谢谢老师
老师期末会计期末余额就是当初发生的费用是吗
请问一下老师。,企业资产负债表的存货是400多万,实际库存只有100多万。这样会计会有什么风险?
公司是小规模,在国内是做卖买贸易的,现在要给国外一家公司销售,可是没有备案出品,也没有报关出产品,因产品是化工涂料,申报麻烦,海关过去查得严,托运费也贵;国外公司就找了清关,国内的公司开了的 invoice发票过去的,你看国内的公司是不是按正常报税,退税和托运哪一块就不报了,因退税我们退不了,托运哪一块是国外公司自已找的,我们也没有支付,这种情况我们税务和帐务怎么处理,有什么好的方案给予出来。
这个题怎么做,有点不理解原理
请问增值税上个月开发票开错了,次月才发现要冲红,现在上个月开票的29万要缴纳2.8万税,11月增值税要怎么申报
请问增值税上个月开发票开错了,次月才发现要冲红,现在上个月开票的29万要缴纳2.8万税,增值税要怎么申报
请问增值税上个月开发票开错了,次月才发现要冲红,现在上个月开票的29万要缴纳2.8万税,这笔可以不缴纳吗
老师,我如果要考初级会计把子里面的题都刷完了,能考过吗?
老师可以在哪年的税前扣除
同学你好 是发票所属期那年