咨询
Q

我们每个月的收入是有确认收入了,:应收账款,贷:营业收入 现在有开票了,开票需要提现账务处理,那我要做什么分录比较好?

2022-12-19 12:17
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-12-19 12:19

同学你好 开票和不开票的账务处理是一样的。

头像
齐红老师 解答 2022-12-19 12:19

涉及销项税的,要价税分离

头像
快账用户4752 追问 2022-12-19 13:32

免税的 老师

头像
快账用户4752 追问 2022-12-19 13:36

因为我们合同金额太高了,所以按月去分摊,所以每月就会确认收入,那我们每个月会先按借:应收账款 贷:营业收入入账,开票是按进度开票,那我这个开票分录是要怎么做比较好

头像
齐红老师 解答 2022-12-19 13:42

开票后,也是借应收账款  贷主营业务收入,亲 同时,要把对应的成本结转进入主营业务成本

头像
快账用户4752 追问 2022-12-19 13:44

不可能吧,我已经再每个人都确认收入了,开票又做收入去,我的收入明显就虚高了

头像
齐红老师 解答 2022-12-19 13:46

那不能,开票时,摘要写上已开具发票。 借主营业务收入-未开票收入     贷:主营业务收入-开票收入

还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
咨询
相关资讯

热门问答 更多>

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×