你好 借:在途物资 ,应交税费—应交增值税(进项税额), 贷:应付票据 借:原材料,贷:在途物资 计算出这批苹果总的采购成本=32000*(1—10%)%2B641 单位采购成本=(32000*(1—10%)%2B641)/9980
会计分录题1.新民商超数码柜年末,按进价计算的库存商品总金额为18万元,按售价计算的库存商品总金额23.5万元,“商品进销差价”为4.2万元。采用实际进销差价计算法。2.新民商超月末分摊前“商品进销差价”账户余额为10万元,“库存商品”账户余额为5万元,“主营业务收入”账户余额20万元,采用综合差价率推算法计算本月已销商品应分摊的商品进销差价。(写出计算步骤并做出会计分录)3.李氏果品为一般纳税人,现向大民合作社购进水果一批,发票中注明苹果200千克,5元/千克;水晶梨300千克,4元/千克;香蕉400千克,4元/千克,合计发票金额为3800元。货款已通过银行支付,商品已验收入库。根据税收规定农业生产单位开具的发票准予抵扣,税率为9%,计算可抵扣的增值税进项税额及商品采购成本,并做出会计分录。
会计分录题1.新民商超数码柜年末,按进价计算的库存商品总金额为18万元,按售价计算的库存商品总金额23.5万元,“商品进销差价”为4.2万元。采用实际进销差价计算法。2.新民商超月末分摊前“商品进销差价”账户余额为10万元,“库存商品”账户余额为5万元,“主营业务收入”账户余额20万元,采用综合差价率推算法计算本月已销商品应分摊的商品进销差价。(写出计算步骤并做出会计分录)3.李氏果品为一般纳税人,现向大民合作社购进水果一批,发票中注明苹果200千克,5元/千克;水晶梨300千克,4元/千克;香蕉400千克,4元/千克,合计发票金额为3800元。货款已通过银行支付,商品已验收入库。根据税收规定农业生产单位开具的发票准予抵扣,税率为9%,计算可抵扣的增值税进项税额及商品采购成本,并做出会计分录。
大地工厂为一般纳税人企业,增值税税率为13%,原材料采用计划成本计价。4月初甲材料结存1000公斤,计划单价20元,运费不考虑增值税,材料入库差异逐笔结转。4月份发生下列有关甲材料收发业务:(1)6日从本地东风工厂采购甲材料500公斤单位进价19元,计9500元,增值税额1235元,价税款以转账支票付讫,材料验收入库。(2)10日采购甲材料1000公斤,计21000元,增值税额2730元,运杂费300元,全部款项采用银行汇票结算,并收到汇来的余款970元,材料未入库。(3)15日,本月10日所购甲材料验收入库,实收980公斤。短少20公斤属于运输途中合理损耗。(4)18日,采购甲材料1500公斤,计30000元,增值税额3900元,运杂费800元,全部款项签发商业承兑汇票支付,材料未入库。(5)30日所购甲材料4000公斤验收入库,但发票账单末到,以暂估价入账。要求:根据上述资料,编制甲企业4月份与A材料有关的会计分录。
资料:某企业采用加权平均法核算材料的发出成本。20021年1月初A材料结存数量100公斤,单价90元,本月收发材料情况如下:(1)5日企业购入A材料400公斤,单价100元,增值税率为13%,增值税进项税额5200元,该批材料已验收入库,款项通过银行支付。(2)10日企业生产甲产品领用A材料300公斤,。(3)18日购入A材料400公斤,单价110元,增值税率为13%,增值税进项税额5720元。该批材料已验收入库,企业开出经承兑的商业汇票抵付了货款。(4)25日生产乙产品领用A材料500公斤。要求:(1)编制5日购入A材料的会计分录。(2)编制18日购入A材料的会计分录。(3)计算本月发出A材料的成本,以及月底结存A材料的成本(要求写出计算过程)。
1.海洋食品公司2018年9月9日,从陕西购进1万斤苹果,总进价32000元,农产品增值税进项税额扣除率为10%,开出一张商业汇票支付价款,苹果尚未验收入库。
旅游公司内账,支付给几个股东的分红是计提借利润分配一应付股利,贷应付股利,支付,借应付股利货现金。后面结转的话是不是要结转两次,支付完结转借利润分配—未分配利润,贷利润分配—应付股利。月底结转借本年利润,贷利润分配—未分配利润?可不可以只结转一笔借本年利润,贷利润分配—应付股利?
旅游公司内账,支付给几个股东的分红是计提借利润分配一应付股利,贷应付股利,支付,借应付股利贷现金,这个后面需要手动结转还是自动结转,还可以有再简单点的方式吗?
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你好,税务登记时,展示投资金额与投资方金额之和不同
旅游公司内账,支付给几个股东的分红是计提,借利润分配—应付股利,贷应付股利,支付,借应付股利贷现金,之前一直没做过利润分配这个科目,直接这么计提做账是可以的吗?
老师开票金额为8199849.84元,一般纳税人,税率9%,那增值税、附加税,企业所得税怎么计算
联系电话要是更改属于合同的实质性变更吗
企友3e未分配利润的期初余额怎么录入?
客户多付一笔钱我要做退款借:其他应付款贷:银行存款,现在要把其他应付款抛掉如何做会计分录?
企友3e软件的未分配利润期初余额如何录入