你好 (1)1日,收到A公司投资款100000元存入银行。 借:银行存款,贷:实收资本 (2)1日,收到B公司投入全新固定资产,价值200000元,已交付使用(不考虑增值税)。 借:固定资产,贷:实收资本 (3)3日,向银行借入款项200000元存入银行,期限为3个月。 借:银行存款,贷:短期借款 (4)4日,C公司以专利权投入本企业,价值为150000元。 借:无形资产,贷:实收资本 (5)11日,向银行借入期限为2年的款项500000元存入银行。 借:银行存款,贷:长期借款 (6)15日,收回某单位所欠本企业货款10000元存入银行。 借:银行存款,贷:应收账款 (7)17里,采购员小玲去外地出差,预借差旅费5000,现金支付。 借:其他应收款,贷;库存现金 (8)18日,购入全新机床一台,买价为100000元,增值税进项税额为13000元,包装运杂费等为3000元(不考虑增值税),款项以银行存款支付,设备直接交付使用。 借:固定资产 ,应交税费—应交增值税(进项税额), 贷:银行存款 (9)20日,以银行存款向M工厂预付材料款40000元。 借:预付账款, 贷:银行存款 (10)22日,购入甲材料940千克,单价为100元/千克,增值税为12220另支付挑选整理费用1000元,款项以银行存款支付,材料验收入库。 借:原材料 ,应交税费—应交增值税(进项税额), 贷:银行存款
老师,这和-500 是怎么来的?
老师,市场组合的风险收益率=
老师,5月2号收到对方开过来的发票,5月10号对方红冲了 这2张发票,可以不做分录吗?
老师,汇算清缴要退多缴税款43000多元,在电子税务局申请后被退回,说要携带相关资料去营业大厅办理,这个相关资料包括哪些呢?
2025-05-1622:42您好,不用平,公司欠老板的,没关系,这个钱不多,如果很多的话,就把这个钱给老板借:其他应付款贷:银行,这样老板好开心呀管理公司不是一个老板,有多个股东
老师中途建账差额不想填未分配利润,因为是内账,填到其他应付款,就当是欠老板的也不行啊,因为最终这个其他应付款冲不平啊
实际工作中的印花税是怎么交的啊?
老师,中途建账科目差额不想填到未分配利润,怎么设置一个往来科目啊,比如银行存款500.其他应收款100,其他货币资金300然后对应的900填哪里
老师,汇算清缴前3月工资和去年的计提的工资在实发的那个月都要在自然人客户端按合计数填写嘛,不知道您能不能理解我说的
老师中途建账,科目差额不想填到未分配利润,还可以填那个科目,因为就是为了试算平衡
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