1营业利润=16500+12450+8000-9300-8200-1030-1900-3850-1500-810-720=9640 利润总额=9640+1720-1410=9950 净利润=9950-2990=6960
ABC公司2021年度:取得主营业务收入5000万元;发生主营业务成本3000万元,税金及附加50万元,销售费用100万元,管理费用50万元,财务费用100万元:发生营业外收入200万元,营业外支出100万元本年度确认的所得税费用为450万元。要求:1.计算2021年ABC公司营业利润2.计算2021年ABC公司利润总额3.计算2021年ABC公司净利润
1.某公司2021年度取得主营业务收入5000万元,其他业务收入1800万元,其他收益120万元,投资净收益800万元,营业外收入250万元;发生主营业务成本3500万元,其他业务成本1400万元,税金及附加60万元,销售费用380万元,管理费用340万元(其中,研发费用150万元),财务费用120万元,公允价值变动净损失100万元,信用减值损失90万元,资产减值损失110万元,资产处置净损失160万元,营业外支出220万元;本年度确认的所得税费用为520万元。该公司年末一次结转利润。
振兴公司是一家生产电器的企业。2021年度取得主营业务收入16500万元,其他业务收入12450万元,投资净收益8000万元,营业外收入1720万元;发生主营业务成本9300万元,其他业务成本8200万元,营业税金及附加1030万元,销售费用1900万元,管理费用3850万元,财务费用1500万元,资产减值损失810万元,公允价值变动净损失720万元,营业外支出1410万元;本年度确认的所得税费用为2990万元。要求:(1)计算振兴公司确认的2021年度的营业利润、利润总额和净利润的金额;(2)请进行振兴公司2021年年末结转收入的账务处理;(3)请进行振兴公司2021年年末结转成本费用的账务处理;(4)结转振兴公司2021年度的本年利润。(40分)
是一家生产电器的企业。2021年度取得主营业务收入16500万元,其他业务收入12450万元,投资净收益8000万元,营业外收入1720万元;发生主营业务成本9300万元,其他业务成本8200万元,营业税金及附加1030万元,销售费用1900万元,管理费用3850万元,财务费用1500万元,资产减值损失810万元,公允价值变动净损失720万元,营业外支出1410万元;本年度确认的所得税费用为2990万元。要求:(1)计算振兴公司确认的2021年度的营业利润、利润总额和净利润的金额;(2)请进行振兴公司2021年年末结转收入的账务处理;(3)请进行振兴公司2021年年末结转成本费用的账务处理;(4)结转振兴公司2021年度的本年利润。
是一家生产电器的企业。2021年度取得主营业务收入16500万元,其他业务收入12450万元,投资净收益8000万元,营业外收入1720万元;发生主营业务成本9300万元,其他业务成本8200万元,营业税金及附加1030万元,销售费用1900万元,管理费用3850万元,财务费用1500万元,资产减值损失810万元,公允价值变动净损失720万元,营业外支出1410万元;本年度确认的所得税费用为2990万元。要求:(1)请进行振兴公司2021年年末结转成本费用的账务处理;(2)结转振兴公司2021年度的本年利润。(40分)
你好老师,公司年前是小规模,1月变成一般人,有个12月份的电费,发票是1月收到的,开的专票,付款也是1月付的,我给做到1月份的费用里了,请问这个进项可以抵扣吗?您说可以抵扣,和小规模期间有没有收入是什么意思,是正常有经营收入的,只不过是亏损
开票开家具,可以沙发和茶几一起开吗?沙发+茶几合计n金额2500
开票开家具,可以沙发和茶几一起开吗?
员工借支工资超出了他一年工资,都是他自己用的。这个帐怎么做?
你好老师,公司年前是小规模,1月变更为一般纳税人,有部分费用是1月取得了专票,费用也做到1月里啦,请问这个进项1月可以抵扣吗
员工借支的钱和收客户的款没有交给公司,自己先用了。已经超出了他一年的工资了。都是他自己用的
老师,我公司23年利润总额是-77万,但是24年预缴了1100,年底了不想退税怎么办。利润要达到80万还是3万可以不用退税啊
是的,他自己用了。收了客户的钱
员工借支工资比他实际一年的工资超出了部分怎么记账?
你好老师,公司年前是小规模,1月份变更为一般纳税人,有部分费用做到1月份里啦,请问这个进项一月可以抵扣吗?
借主营业务收入16500 其他业务收入12450 投资收益8000 贷本年利润36950