同学你好 130万是5%的税率
老师,企业所得税=没有超过100万,净利润总额*2.5%,超过100万~300万,净利润总额*10%,这样算对吗?
老师,请问公司净利润是102万,政策是100万以内企业所得税税率2.5%,100-300万税率是10%,计算企业所得税是不是100万按税率2.5%算,超出部分的2万按税率10%计算
老师好,公司净利润80万,企业所得税按2.5%,年底给老板发14万年终奖合适吗?会计建议不要超3%的税率
老师好,公司净利润80万,企业所得税按2.5%,年底给老板发14万年终奖合适吗?会计建议不要超36000元
你好老师!公司属于建筑业企业,年产值六千万左右,但基本是外省施工,因预缴时有千分之二的企业所得税,固在外省所缴企业所得税超过10万,但公司利润没有达到100万以上,企业所得税应交2.5%,是不是要反算企业所得税,有退税?怎么操作?
老师你好!第二张图是收到的钱,接下来的账我不会做的了,能指导一下吗?
一家外贸公司有内销也有外销?外销销项是0,进项出口退税,那内销的就正常交增值税对吗?那怎么区分开内外的进项呢。实操一般怎么做?
我上个月20号才入职一家新公司,领导要求3号出报表,8号领导已经做完集团的合并报表了,今天做申报,我没把所得税算进去,3家小规模要交7000多的税,我该怎么办,这个事情很严重吗,因为我上家都是15号之前报税出报表就行,所以我忘记测算了。怎么办?
老师,麻烦问下这种发票可以用来抵扣成本吗?就是说这种纸质的机打发票,
老师好,不是说送我们一个财务软件吗?在哪里操作的?
老师这题我知道怎么计算,意思这题还要加上工资总额吗,我就没加用总额
开票30多万,还有免税20多万,水利基金应税项怎么填
老师,我现在收到税务局补去年营业账簿印花税,我要怎么申报,去哪个入口申报
老师,销售发票在6月份开出,进项发票缺等到10月份到,这样的开票模式可以这样的吗?搞得账务都特别乱
老师,问个问题。小规模一季度开具普票含税20万,增值税一个点是1980元。但是申报表增值税减免按照三个点的5940.59。这样子账务和申报表不一致可以吗
我记得100万以内5%减按2.5%征收,100万以上按10%征收,300万以上全额25%征收,我这个搞错了吗
同学你好 对的 现在100-300万部分是5%
到底对不对,你说是对的,但又跟我的不一样,能不能把具体政策条款给我解析一下
同学你好 我是说你搞错了 我给你的税率对
年应纳税所得额不超过100万元的部分,减按12.5%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税。 对年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分,减按50%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税。 假设公司2021第1季度的应纳税所得额是200万,满足小型微利企业条件。 不超过100万的部分:100万*12.5%*20%=2.5万。超过100万,不超过300万的部分:(200-100)*50%*20%=10万。合计企业所得税=2.5万+10万=12.5万。
这是百度的搜的,你确定你说的对吗?唉
最新的到今年年底是100-300万的部分5% 又减半了