你好; 个人如果不开票给你; 你到时没有成本费用部分的; 这样就会涉及所得税的缴纳的
老师那计提印花税需要附原始凭证吗?附什么,我这一直追问不了,加你们客服了,也不理人没反应
老师,计提附加税需要附原始凭证吗?如果需要,附什么啊,自制吗?还是把申报表打印出来附上
金蝶kis版在建账的时候期初数漏了,但已经开了账套也录入了凭证,这期初数该咋改?如果改不了我把凭证都删了重新返回到建账的是吗
企业税务系统还有未抵扣的专票,但目前又是欠税且无业务濒临破产的状态,这个专票可以如何处理呢?
老师卖手机的公司,有国补,国补进来的钱这如何写分录。
请问内账做账 有进项发票的需要价税分离吗,比如计入管理费用的办公费 收到了供应商开出的进项发票 需要在借 管理费用 分录时候不含税计入成本还是价税合计数计入成本 但是外账会计会在报税时候把进项抵扣了
医疗服务免税收入需要交印花税吗?谢谢老师
老师你好,小规模纳税人的劳务公司利润在十万元这样,大概需要交多少企业所得税啊?
郭老师我还是没有明白查有始以来的营业收入用于算什麼呢
老师这个月工资我们没发下来,个税申报的时候是按0申报还是按计提的申报?
是的,但是这部分严格来说不属于我们,如果不做费用,利润就虚高了呀,有什么办法处理吗
你好1; 你开票是开了有税率发票出去; 走其他业务收入处理的; 你这部分会增加收入; 成本费用 没有合理的 发票; 就得增加利润的
就是这样,所以才会问一下有合理的方法没 我之前有看到可以签代付协议,然后做费用处理,这样是对的吗
你好1; 没有合理的; 只能 计入成本去; 汇算调增处理 ; ;计入成本哈; 不是费用去
签代付协议,然后计入成本是不可行的吗
你好 ; 不可以 的 ;这样会有风险的 ;不合理的