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某机床厂为增值税一般人,2019年9月发生以下业务:1购进一台新设备,取得增值税专用发票,注明金额50万,增值税605万。又支付运输公司运费,取得增值税专用发票,注明增值税540元;2本月将一台新机床赠送客户,该机床无同类市场价格。但生产成本为50万元;(成本利润率为10%)3本月销售机床,取得销售额300万(不含税);4因客户未退回包装物,所以没收押金1130元。请计算当月应纳的增值税。

2022-12-02 20:29
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齐红老师

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2022-12-02 20:32

你好,学员,稍等一下的

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你好,学员,稍等一下的
2022-12-02
你好,同学。正在为你解答。
2020-11-14
当月可以抵扣进项税额是 38000*0.13+500000*0.13+15000*0.09+10000*0.03-8000*0.13-(70000-2800)*0.13-2800*0.09=61562
2022-07-14
当月可以抵扣进项税额是 38000*0.13+500000*0.13+15000*0.09+10000*0.03-8000*0.13-(70000-2800)*0.13-2800*0.09=61562 当月销项税额的计算是 800000*0.13+163000*0.4*0.13+10000*1.1*0.13=113906 应交增值税的计算是 113906-61562=52344
2022-07-14
你好需要计算做好了发给你
2023-11-06
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