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1、甲公司购入D材料一批,增值税专用发票上注明的价款为1600000元,增值税税额272000元,材料已验收入库。支付增值税专用发票运输费1000元,增值税税额130元,甲公司为增值税一般纳税人,上述款项使用银行汇票结算,采用实际成本进行材料日常核2、10月5日,甲公司采用汇兑结算方式购入F材料一批,发票及账单已收到,取得的增值税专用发票上注明的价款为20000元,增值税税额3400元,材料尚未到达。10月14日,上述购入的F材料已收到,并验收入库。甲公司为增值税一般纳税人,采用实际成本进行材料日常核算。3、甲公司购入H材料一批,材料已验收入库,月末发票账单尚未收到,暂估价值为30000元。甲公司为增值税一般纳税人,采用实际成本进行材料日常核算。4、下月初,购入的H材料收到发票账单,增值税专用发票上注明的价款为31000元,增值税税额5270元,已用转账支票付迄。5、甲公司为增值税一般纳税人,根据“发料凭证汇总表”的记录,1月份基本生产车间领用K材料500000元,辅助生产车间领用K材料40000元,车间管理部门领用K材料5000元,销售机构领用K材料1000元,企业行政管理部

2022-12-01 20:37
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齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2022-12-01 20:38

你好,请问你想问的问题具体是?(是需要做这个业务的分录吗? )

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你好,请问你想问的问题具体是?(是需要做这个业务的分录吗? )
2022-12-01
你好同学,请问咨询什么问题
2022-12-01
借原材料2万, 应交税费、应交增值税进项3400, 贷应付票据23400
2022-12-01
你好,您这个是需要做账吗?
2023-04-11
学员你好,分录如下 借*原材料1601000 应交税费-增值税-进项税额272130 贷*其他货币资金1873130
2022-12-01
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