你好; 这个款是你们 挂靠单位直接去 缴纳支付的吗 ? 你是做你自己挂靠单位的分录 ; 你 把这部分计入成本去
老师,我想请教你一个问题。就是我们有一个项目挂靠在人家那里,涉及到异地交税,异地交税的税款,拿回来他们已经帮我们抵扣了,然后在工程款里面把预交的税款从工程款里面扣出来返还给我们,这样没错,对吧?然后老板觉得应该额外的返还给我们,不应该从工程里面扣,他觉得是我这个做财务的算错了,到底是我对了?还是老板对了?
老师好,有些施工单位挂靠我们建筑公司在外省施工项目,在当地预缴的增值税及其附加税费,企业所得税都是他们自己在本地预缴,然后把预缴税单拿给我们公司入账,请问我公司拿到这些税单记账,会计处理分录如何做才合理?
我们是施工方挂靠一个有资质的建筑公司,施工地是异地,需要异地缴款增值税,城建税,教育费附加,地方教育费附加,还有企业所得税,印花税{印花税是按合同不含税总价的千分之三缴纳的,以后就不用预交了}预交的税款是我们施工单位自己的个人银行卡缴纳的,被挂靠单位收到业主的工程款后是不是需要把我所预交的所有税款税种都要退还给我,怎么退还?是私下给现金吗?
老师好,我们老板接了个工程,但是挂靠到一个施工单位在,我们是挂靠方,然后我们建安行业异地税金预交(预交了增值税以及附加税以及印花税),我们垫支了这个税款,请问站在挂靠方的角度,我要怎么做账
老师,你好,我们是挂靠的施工单位 ,被挂靠方说他们是总公司统一做账报税,所以也不清楚交了多少税,但我们是给政府工程施工,所以有审计查账,请教下作为施工单位,我们是按挂靠方开出多少发票,就计多少增值税及附加税吗?
老师,预付的房租,如果从月中算起,没有按整月开始算,在财务系统录摊销费用的时候,怎么录啊比如1.15到明年1.15,是不是第一个月也按整月摊销就可以了,明年的最后半个月就不摊销了
老师,盈余公积怎么计提呀,根据什么来计提呢,分录怎么做呀,小规模
懂孝彬老师在吗,老师在吗
你好,个体工商户开票出去会计分录怎么写?
收到租车发票怎么做分录是普票,还有通行费电子怎么做分录呢
老师,银行余额调节表有没有方法把它正确的调好,我老是调不好
老师做电商的他是从家发货,还是厂家直接发货,从经营范围上可以区分吗
用友u8薪资管理工资变动汇总了怎么取消
买的办公室用品,没有发票,有对方的收款收据,可以入账吗
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我们先垫支给被挂靠方 然后垫支完了以后被挂靠方就报销给我们了
你好; 那你就做; 借其他应收款 贷银行存款 ; 就挂这笔
我问的是会计分录怎么写
你好; 借其他应收款 贷银行存款 ; 就挂这笔 ; 垫付的分录 就是这样来写的; 对方要报销 说明 后期要还给你的
不体现预交增值税什么的科目吗?最后被挂靠方要整体扣我们1.5%的增值税的
你好 ;1. 不体现 ;这部分是预交的; 是对方被挂靠单位 会做税费科目的; 你们自己不做
要是就这么简单写个科目 到最后跟被挂靠方对账的时候 我怎么查我之前预交了多少呢
你好 ; 对方报给你; 你i做; 借银行存款 贷其他应收款 ; 自己开票给被挂靠单位的时候 产生的收入; 你在做税费科目处理;
我们压根不给被挂靠方开票呀 就是我们没有资质做建筑才挂靠到别人单位去的呀 我公司开啥票呢
你好1; 比如你挂靠我 ;我 去 跟客户 开票 报税收入; 假如你不开票给我 ; 我就没有成本发票的; 我支付给你; 我所得税会调整成本部分的; 你不开票 到时做你的无票收入报税
说白了这个工程是老板名义接的 我肯定站在老板立场做账的 我压根就不会涉及进来公司 税款也是老板垫支的
你好 ; 那你 对于你公司来说 ; 你垫付的 别人要还你; 你就走其他应收款挂着就行了。