同学你好,因为这个专项储备是规定要设置到所有者权益下面的。
在6月生产3台设备,制造费用(含租金、水电、辅料汇总金额),本来我们是以每个项目本期材料费用占本期总材料费用百分比来分配制造费用的。但是发现比如6月份设备A没有领料,但因为5月份领料的,故六月份还是在组装生产,这样就导致设备A6月没有费用了。所以我可不可以已人工工时来分配费用呢(按每个项目总工时占已立项全部项目总工时百分比来分配)。就是对制造费用分配取数不是很明白。麻烦老师详解。谢谢(我们的生产成本下面有:直接材料、直接人工、制造费用)
请问老师,因为我们公司是高新技术企业,既搞研发又搞生产,有的设备既用于研发又用于生产,所以设备的折旧和耗用的电费要在生产和研发之间分配,我现在做了一个派工单,专门统计每天这台设备用于研发的工时,21年我们有5个研发项目,用于研发的设备有8台,有的几个项目会使用同一台设备,那么我可以这样安排吗?比如A设备分别可以用于1和2项目,那么A设备在1项目下的研发时间是1小时,电费是100元,折旧是150元;在2项目下的研发时间是2小时,电费是60元,折旧是180元,这样可以是吗?
老师新年好,请问一下公司接了个单子给其他公司安装一套设备,去了一个月,这其中发生的住宿费餐饮费物料消耗等费用如果做账,计入什么科目? 我们不是建筑公司主营业务是机械制造销售,他这个项目是给他做出来的设备过去又给他安装施工弄好的一整套,请老师帮忙解惑 谢谢
老师您好,我遇到的问题是这样的,我们公司租的写字楼从2019年至今一直给我们开增值税专用发票,有100多万吧,我们都已经做进项抵扣了,我们做的会计分录是这样的 1、交房租 借:应付账款——物业 贷:银行存款 2、取得发票 借:长期待摊费用——房租 应交税费——应交增值税——进项税额 贷:应付账款——物业 3、每月摊销 借:管理费用——房租 贷:长期待摊费用——房租 这个月因为要房租这方面申请政府补助,具体原因我也不清楚,总之就是物业把之前开的所有房租的专票都冲红了(2019年至今的100多万),全部重新开成普票了,那我的分录要怎么做啊,求老师指导!跪谢,这问题已经困扰我好几天了,是真的不会了
老师,请问专项审计报告的格式一般去哪里找啊?前一阵所里出具了一个企业高新认定的报告,那个企业把报告模板直接发来了,内容里有提到高新技术企业认定专项审计指引,这个文件去哪里可以下载到?还有我这两天做了一个学校的专项经费审计,是省科技厅下拨给这个学校一笔资金,研发一个项目,然后现在项目验收需要事务所出具资金使用情况专项审计报告,现在我们老板进派出所一个月了还没有出来呢,头一次接这个业务,不知道审计报告要用什么格式写[苦涩]
公司章程在哪里能查到
公司销售收入之前的会计做成了借:其他货币资金,贷:主营业务成收入,应交税费应交增值税销项税额,现在我更正是不是直接冲借:应收账款,贷:其他货币资金
反向开票的代扣代缴的进项税和个税怎么做账
老师 收到的银行利息 是不是借:银行存款 贷:财务费用-银行利息 有三个银行卡就要做3个分录啊?
员工工伤会计怎样处理,借应付职工薪酬——福利费 贷,银行存款?
请问,如果新购入的固定资产满足一次性计入费用,是在当季申报所得税的时候就可以直接抵扣吗?
公司是一般纳税人商场,正在装修中,之前装修费用都记入了长期待摊费用,本月有了收入,可以把长期待摊费用摊销吗?怎么摊销呢?后期还会有工程款记入
老师,我们酒店是一般纳税人,搭建了一些小规模的公司(其中有个物业公司),把保洁人员和维修人员分到了物业公司,我现在物业公司给酒店开票,具体怎么开? 需要在电子税务局的具体操作步骤,还有选的税收分类编码,每个月主要就是保洁和维修,这个月需要给开保洁费发票(因为没发生维修)
既有内销也有外销的外贸公司,可以抵扣进项税吗,如果光外销没有内销就不能抵扣进项税对吗
汇算清缴从业人员含从第三方派遣过来的人吗???(我们有服务的第三方,他们的工资我们是打到第三方,第三方给他们发的工资,合同什么的都不是跟我们签的)