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老师,请教你们一个问题,我4月的时候做了留底退税,五月的时候发现我们升一般纳税人后用了两张小规模期间的专票,把税款补了,然后我做错了,我又做了进项税额转出,我的留底税就增加了,四月的就做留抵退税,这个我五月做分录的话怎么做?有点绕进去了

2022-11-27 10:41
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-11-27 10:46

您好,4月留底退税,您的分录是如何做的?

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快账用户7527 追问 2022-11-28 09:08

四月是借银行存款,贷未交增值税

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快账用户7527 追问 2022-11-28 09:22

这两张专票是我们的主业务收入,之前没有入账,五月的话需要重新入账吗?我们五月是把税款补上去的

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