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Q

某公司为一般增值税纳税人,去年发生下列业务:1.主营业务收入3800万,主营业务成本2000万元。2.其他业务收入200万元,其他业务成本80万元。3.投资收益60万元属于国债利息收入。4.缴纳增值税180万元,税金及附加20万元。5.管理费用300万元,其中:劳务保护费10万元,新产品研发费用40万元,业务招待费30万元,财产保险费15万元。6.销售费用500万元,其中:广告和业务宣传费100万元,企业为投资者支付商业保险费50万元。7.财务费用200万元,其中:企业经批准发行的债券利息支出50万元,企业内部营业机构之间支付的利息30万元,银行罚息5万元。8.营业外支出60万元,其中:直接捐赠给本市乡村小学款项10万元,魏某革新开演唱会赞助支出20万元。9.企业已交纳所得税90万元。10.该企业所得税率为25%求:1.计算该企业去年企业利润总额2.计算该企业去年应纳所得额3.计算该企业去年应交所得税额(注:分步计算)

2022-11-26 11:49
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-11-26 11:50

你好需要计算做好了发给你

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齐红老师 解答 2022-11-26 12:15

:1.计算该企业去年企业利润总额 3800-2000+200-80+60-20-300-500-200-60=900

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齐红老师 解答 2022-11-26 12:15

2国债利息免税,纳税调减60

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齐红老师 解答 2022-11-26 12:16

新产品研发加计扣除100%纳税调减40 业务招待费扣除30*60%=18 4000*0.005=20纳税调增30-20=10

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齐红老师 解答 2022-11-26 12:17

广告费和业务宣传费扣除4000*0.15=600全部扣除 商业保险纳税调增50

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齐红老师 解答 2022-11-26 12:18

公益性捐赠扣除900*0.12=108全部扣除 直接捐赠纳税调增10

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齐红老师 解答 2022-11-26 12:18

计算该企业去年应纳所得额 900-60+10+50+10=910

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齐红老师 解答 2022-11-26 12:18

.计算该企业去年应交所得税额 910*0.25=227.5

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