您好 会计分录如下 1 借:本年利润 80000 贷:主营业务收入 75000 营业外收入 5000 借:主营业务成本 59500 税金及附加 7500 销售费用 5000 管理费用 4000 财务费用900 营业外支出 800 贷:本年利润 77700 2 借:所得税费用150000 贷:本年利润150000 3 借:本年利润450000 贷:利润分配-未分配利润 450000 4 借:利润分配-提取盈余公积 45000 贷:法定盈余公积 45000 5 借:利润分配-应付股利 60000 贷:应付股利 60000
利润的形成过程化考核项目1.[填空题]光明工厂2019年12月31日的有关损益类账户的发生额如下表8-5所示。表8-5损益类账户发生额账户名称借方发生额贷方发生额主营业务收入主营业务成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用投资收益营业外收入营业外支出所得税费用18000005000450003600007000039000250000310000076000100000根据8-5的资料将利润表填制完整。表8-6利润表编制单位:光明工厂2019年12月单位:元项目本期金额一、营业收入(1)减:营业成本(2)营业税金及附加5000销售费用45000管理费用360000财务费用7
章节测验利润的形成过程化考核项目1.[填空题]光明工厂2019年12月31日的有关损益类账户的发生额如下表8-5所示。表8-5损益类账户发生额账户名称借方发生额贷方发生额主营业务收入主营业务成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用投资收益营业外收入营业外支出所得税费用18000005000450003600007000039000250000310000076000100000根据8-5的资料将利润表填制完整。表8-6利润表编制单位:光明工厂2019年12月单位:元项目本期金额一、营业收入(1)减:营业成本(2)营业税金及附加5000销售费用45000管理费用360000财务
(1)月末结转各损益类账户,各损益类账户的本期发生额如下:账户名称借方发生额(元)贷方发生额(元主营业务成本42500营业税金及附加2000销售费用2200管理费用12500财务费用3000营业外支出800主营业务收入90000营业外收入2000(2)按利润总额的25%计算并结转本月应交所得税额(没有所得税调整事项)(3)按税后利润的10%提取盈余公积(4)计提应分配给投资者利润5000元
账户名称借方发生额贷方发生额主营业务收入120000主营业务成本60000税金及附加5400账户名称借方发生额贷方发生额销售费用2600管理费用8000财务费用2000其他业务收入7500其他业务成本4500投资收益1500营业外收入3500营业外支出1000要求:(1)计算佳乐公司2019年的营业利润、利润总额。(2)将各损益类账户发生额结转至本年利润。(3)计算佳乐公司2019年应交的所得税(无纳秘说调整事项)。(4)计算佳乐公司2019年的净利润。(5)将“本年利润”账户余额结转至“利润分配账户。(6)按全年净利润的10%提取法定盈余公积,5%%提取任意盈余公积。(7)按可供分配利润的40%向投资者分配利润年初未分配利润无余额)。(8)将“利润分配”各明细账户余额转入“未分配利润”明细账户。(9)计算年末“未分配利润”账户余额。
1.【资料】2019年12月,华星工厂发生以下经济业务:(1)月末,将各损益类账户发生额结转至“本年利润”账户。各损益类账户发生额见表1所示。表1损益类账户本期发生额账户名称借方发生额贷方发生额主营业务收入75000主营业务成本59500税金及附加7500销售费用5000管理费用4000财务费用900营业外收入5000营业外支出800合计7770080000(2)计算并结转本年应缴所得税150000元。(3)年末结转本年净利润450000元。(4)按规定提取盈余公积45000元。(5)按规定应付投资者利润60000元。【要求】根据上述资料编制会计分录。
我们是舞蹈培训机构,有办学许可证,现学生家长要求开发票,发票是开给个人吗?写学生名字吗?还是监护人的?
5月份开始来公司上班,平时只给生活费,年底1月份一次给清,有5万元,这5万元交的税有1万元?
你好,我现在要开378万普票,现有进项票370万,需要交多少税
算净现值时,如果是第三年初到第五年初都有等额年金流入,用年金现值系数(P/A,1,3)再折现是乘以(P/F,i,1)还是(P/F,i,2)呢
第三年年初的现金流折算到现在的净现值,用复利现值系数时,年份是1还是2
您好!个税专项扣除如果在年末确认期没有申报,可以在次年的汇算补申报扣除吗
账里有500万虚的库存商品,怎么消掉,每月多结转一点主营业务成本,比如客户实际买3吨,我们给她5吨货,总价钱不变,这样可以吗,要体现在合同里吗
老师你好,个税专项扣除是员工自己报对吗?是不是也可以在汇算时一次性申报扣除?
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账里有500万虚的库存商品,怎么消掉,您说每月多结转一点主营业务成本,但是您又说这是违规的,那怎么解决呢