这些分公司的分录吗?
你好 老师 我想问一下 我们是劳务分包方 ,给总包方开了工程发票,人工费 总包方直接全部代付给工人了 不给我公司转款 我想问一下这个会计分录怎么录
老师您好, 请教一下公司是一般纳税人, 1.4月收到一家内蒙公司转让的12万的承兑汇票,老板用来支付了货款,在公司银行基本户也看不到这笔支付货款的流水,这笔承兑怎么做账做分录 2.8月份从公司银行基本户把12万还给了这家内蒙公司,请问这怎么做分录,
老师,我公司三月份收到一笔商业承兑货款,四月把这笔承兑转入别的商贸公司,分录为:借应付账款—xx公司10万贷:应收票据10万。10月这笔钱对方公司转给了我们法人的账户,现在我这笔分录怎么调平??财务报表上应付账款显示是负数。
老师你好,我们一笔款用总公司打得,但给对方开票信息给成了分公司,对方也就开的分公司,也不给我们重开,之前的会计就在总公司挂帐了,我该怎么做账,做到分公司,分公司再给总公司把这笔钱转了合适么
分公司帮总公司垫付给银行一笔款项,总公司做分录,借:应收账款-银行,贷:其他应付款-分公司,现在这笔钱回来了,直接打到了总公司账户,总公司该怎么写分录啊
那内账是不是可以计入工程施工
老师如果是工地发生的招待费,做外账的时候是做到管理费用还是工程施工
请问老师,公司补交注册资金需在8年内,这个时间是政策实施之日起吗?还是公司注册之日起?
高校来给我们公司的技术服务费发票,我不想做委托研发费用,可以放入研发费用的那个科目?
请问服务行业的营业成本除了工资包括社保和公积金之类的吗?
想问下,现在发的是2月工资,代扣个人部分472,但社保3月个人部分有改动,扣减个人部是483,相差了11元一个人,这样其他应收款不平数,要怎样处理
办公室40000元装修费计入“长期待摊费用”,一般计提多少年??
老师,我是一般纳税人,2024年12月亏损6777.84元,2025年1月盈利43821.18元,2月盈利3394.14元,3月亏损6031.63元,月底结转损益的时候本年利润余额是41183.69元,那24年的亏损不会代出数据吗?3月底的结转损益如何操作呢?因为要出报表,计提企业所得税,然后报税,求解答
老师是不是出了上市公司,基本一般的企业都选择小企业会计准则
朴老师,这个贷方如果填客户剩余货款的话不平呀
是的,分公司怎么做会计分录
借其他应付款贷银行存款。收到钱的时候借的银行存款贷,其他应付款。