同学你好 你的问题是什么
工厂购入甲材料15 000千克,增值税专用发票列明货款75 000元,增值税额9 750元,志远工厂代垫运杂费1 500元,款项均以银行存款支付,材料已验收入库。 4.12月11日,从新华工厂购进丙材料8 000千克,增值税专用发票列明货款56 000元,增值税额7 280元,对方代垫运杂费800元,企业开出期限为3个月的商业承兑汇票一张,材料已验收入库。 5.12月14日,从东方工厂购进乙材料10 000千克,增值税专用发票列明货款30 000元,增值税额3 900元,东方工厂代垫运杂费1 000元,款项已支付,材料尚未到达。
12月20日,从新华工厂购进丙材料8000千克,增值税专用发票所列单价七元计,买价56000元,进项税额7280元,供方代垫运费2400元,价款尚未支付,会计分录
南方公司12月份发生下列材料采购交易、事项:1.12月3日从志远工厂购进甲材料15000千克,增值税专用发票所列单价5.00元,共计买价75000元,进项税额9750元,支付运费1500元,增值税进项税额135元,款项以银行存款支付,材料尚未入库。2.12月6日,从志远工厂购进的甲材料已到,并验收入库。3.12月8日,从东方工厂购进乙材料20吨,增值税专用发票所列单价为1800元,共计买价36000元,进项稅额4680元,款末付。4.12月15日,以银行存款偿还东方工厂乙材料款40680元。
南方公司12月份发生下列材料采购交易、事项:1.12月3日从志远工厂购进甲材料15000千克,增值税专用发票所列单价5.00元,共计买价75000元,进项税额9750元,支付运费1500元,增值税进项税额135元,款项以银行存款支付,材料尚未入库。2.12月6日,从志远工厂购进的甲材料已到,并验收入库。3.12月8日,从东方工厂购进乙材料20吨,增值税专用发票所列单价为1800元,共计买价36000元,进项稅额4680元,款末付。4.12月15日,以银行存款偿还东方工厂乙材料款40680元。要求:根据上述交易、事项编制相关会计分录。
12月20日,从新华工厂购进丙材料8000千克增值税专用发票,所列单价7.00元,计买价56000元进项税额7280元供方代垫运费2400元价款尚未支付(需要分录)
老师,假设我开回来的发票是1500,我只报销1200元,剩下多出来的300元发票怎么办?
现在外资企业在所得税和增值税上有什么优惠吗?可以详细说说不,懂的老师
总公司给分公司打款用于日常手续费等备用,在打款时应该备注什么
企业年度利润表资产减值损失为负数,做汇算清缴时需要在纳税调整明细表第33行填证书调整吗
老师,手工帐登资产负债表时数字后面的小数点就算是零也要表示出来画一横或者是两个零吗
老师我4月份计提的工资,现在5月份即将发放(发的是4月的)发放4️工资的同时我也要报4月的个税,个税的具体数字我也算不清,我就在想我把四月的应发工资数填在个税表里,让系统自己算出个税,我在照抄系统上的个税做实发的这笔分录可以吗
老师, 24年7月有2笔餐费未付款,但是我做分录的时候,用库存现金支付了 现在还能在25年1月修改吗?改成未付
都说年底结账 分录是 借本年利润,贷利润分配-未分配利。我想问的是这里的本年利润 是不是指利润表的本年累计金额转到未分配利润?
从业证书取消后,现在从事会计记账工作,需要取得证书吗
老师, 2月5号收到A公司的发票3万元,2月9号A公司把这张发票红冲了 这2张发票我要做分录吗?
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