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老师,公司是一般纳税人,10月份先开了一张普通发票给对方申请付款50000元,已经申报增值税,现在11月份,对方公司说账上没钱,只有20000元,退回发票,从新开一张20000元的发票。现在问题一,冲红的发票,这次账务处理是做相反分录,然后在从新做一笔新的分录吗?,问题二,申报增值税的时候要在哪一项填写

2022-11-21 11:10
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-11-21 11:11

冲回的分录做原来的负数分录。 申报增值税时,扣除负数收入申报。

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快账用户4354 追问 2022-11-21 11:16

申报税扣除负数,能具体跟我说是表里面那一项吗

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齐红老师 解答 2022-11-21 11:23

你好  总的收入 -负数 收入  差额填写申报  销售商品是填写在货物 13税率里 

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快账用户4354 追问 2022-11-21 11:27

好的,老师还有一个问题,就是确认的所得,不因为重新开票,做调整

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齐红老师 解答 2022-11-21 11:36

你好。是啊,所以我给你写了负数的分录。

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齐红老师 | 官方答疑老师

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