你好,你这个分录是正确的,不需要红冲的,这个是结转销项税额,不影响您刘迪。
老师,6月销项税额10万,月末,是不是还有做转出销项税额,①借 应交税费-应交增值税-销项税额 10万 贷 应交税费-应交增值税-转出未交增值税10万 ② 借 应交税费-应交增值税转出未交增值税10万 贷 应交税费-未交增值税 10万 7月缴纳的时候 借 应交税费-未交增值税 10万 贷 银行存款 10万 是这样吗
5月份月底结转税额 ①借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税.1000。 应交税费-应交增值税-销项税额. 2000 贷:应交税费-应交增值税-进项税额. 1000 应交税费-应交增值税-转出未交增值税、2000 ②再结转 借:应交税费-~-转出未交增值税 1000 贷:应交税费-未交增值税 1000 6月实际缴纳税额 1200 ①借:应交税费-转出多及增值200 贷:应交税费-未交增税200 ② 缴款凭证 借:应交税费-未交增值税 1200 贷:银行存款。1200 ③红冲多开发票 借:应交税费-转出多交增值税-200 贷:应交税费-销项税额-200. 6月底结转税额. 借:应交税费-销项税额 3000 应交税费-轻出未交增值税 1000 (留抵了) 贷:应交税费-进项税额 4000 7月结转税额 ①借:应交税费-应交增值税-销项税额 3000 应交税费-应交增值税-转出未交增面税.1000 贷:应交税费-应交增值税-进项税额1000 应交税费-应交增值税-转出未交增值税 3000 ②再结转,因6月账上留抵进项1000(借方余额)
5月份月底结转税额 ①借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税.1000。 应交税费-应交增值税-销项税额. 2000 贷:应交税费-应交增值税-进项税额1000 应交税费-应交增值税-转出未交增值税、2000 ②再结转 借:应交税费-~-转出未交增值税 1000 贷:应交税费-未交增值税 1000 6月实际缴纳税额 1200 ①借:应交税费-转出多及增值200 贷:应交税费-未交增税200 ② 缴款凭证 借:应交税费-未交增值税 1200 贷:银行存款。1200 ③红冲多开发票 借:应交税费-转出多交增值税-200 贷:应交税费-销项税额-200. 6月底结转税额. 借:应交税费-销项税额 3000 应交税费-轻出未交增值税 1000 (留抵了) 贷:应交税费-进项税额 4000
老师我上月有留底税,这个月报增值税时,销项税额是7083.99,进项税额是7005.98,那我做凭证是摘要:转出未交增值税 借应交税费一应交增值税销项税额。 贷:应交税费一应交增值税进项税额。 货:应交增值税转出未交增值税?
本月销项税额1000 进项税额1200 留底200怎么做账务处理?我做的对吗? 结转增值税 借:应交税费-应交增值税-销项税额 1000 贷:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 1000 借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税1200 贷:应交税费-应交增值税-进项税额 1200 借:应交税费-未交增值税 200 贷:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 200
个税和社保申报人数不一样,社保申报11人,个税只有9人,两个人社保挂这里的,没有工资,要不要给他们申报个税
有一个问题,就是我们公司之前开业时账是给人代账的,2023年6份开业,去年8月份收回自己做账,有2笔账不知道怎样调,每一笔2万元,分录记着 借:库存现金20000 贷:其他应付款20000 这个要怎样调整啊(计提和支付了)
收到一张普票,电话写错了,能用吗,其他信息正确
老师,总产值怎么算了?
砂石料场中间建账的时候,没法盘点库存的情况下,应付账款余额可以等于存货吗?怕后面再销售账面没有存货。
我想做一个表格。 表格里可以直接查看每个月的收入,季度纳的税金。每个月的个税申报明细还有社保申报明细 还有季度资产总计,负债合计, 所有者权益(或股东权益)合计 那我需要利用到什么公式这些啊,
老师,请问下总投资112万,A出资20万占股18%,B出资92万占股82%。后面新增了C出资30万,占股20%,然后A股份就是14.4%了,然后A就问112万*14.4%=161280,他出了20万,那多出来的38180去哪里了,这个怎么解释呢?
老师,请问如果企业给的工资只有花名册,没有一笔一笔勾兑,就不知道是支付外帐还是内帐,还有怎样筹划比较合理,浪费我的时间,我该怎么回复?前提是我是兼职会计
老师,1.员工个人名义抬头电话费做到管理费用要剔除吗?2.员工个人的车船,车保险,能税前扣除吗?
你好,问下本月预付一台设备配件35000元,等收到货了,该怎么做账?
微信扫码加老师开通会员