同学你好,执行“免抵退税”办法的企业,由于存在生产环节,会出现销售与购进的差额,也就是产品经过生产加工后出现了增值;同时,由于存在出口产品适用征税率与退税率的差额,导致生产加工环节的增值部分,需要缴纳增值税;此部分需要缴纳的增值税,因为出口退税的原因,被抵免了,也即减少了出口退税额,也减少了应纳增值税额;此部分被抵免的增值税额,根据《城建税法》,需要作为城建税的计税依据,计算缴纳城建税;
请问老师,图片中4,这段话用通俗易懂的语言解释一下,最好举个例子,这句话没理解什么意思?
请问老师,图片转增股本这段没有明白什么意思?请结合另外图片的例题讲解,谢谢
请问老师,这两张图片是什么意思呢?
老师:您好!请问这段话是什么意思
请问老师,图片画红框的这句话是什么意思?
请问,外贸公司,取得的进项发票是普票,出口做免税不退税,但报关单的货源地错了。需要去更改境内货源地吗?
老师,我们1-3月的收入达到1047万了,还属于小微企业吗?
为什么余额表中主营业务收入的明细总数是正确的,但是导出来的利润表收入数就不对呢,比账上的数少50多万是什么原因
我简易征收项目,开票含税7万,我收到分包发票6万,我是不是只要交7万-6万的增值税?只交(10000/1.03)*0.03=291.26元,这个逻辑对吗?
个人开具劳务发票怎么开,在哪里开,电子税务局能开么,具体路径
老师,现在还可以发票开出去,成本票没来,暂估入职吗
老师利息记入财务费用借方负数导致汇算清缴1块多的退税有必要退吗,退税会不会增加税务局查账的几率
老师,我们买的国内设备为了出口的,买回来是增资税专用发票,做账成本也是不含税金额吗 我们销售出去是0税率的
老师,你好,请问上一年度的抖音卖衣服,当时申报增值税我已经全部确认为货物未开票收入了,今天今年年度开了一些服务费的,现在就是相当于补开票了的,那么请问如何申报增值税比较好的昵,今年开的一部分服务费发票,我放回到上一年度的未开票收入里面去的了
老师,印花税可以计提或者暂估吗