你好,不可以的。千万别抵扣哈
老师,我们公司9月份转一般纳税人,8月底收到一张专票,转一般后可以抵扣吗?
老师,我问个问题,7月份是小规模,9月份转为一般纳税人,那我7月份开的专票进项税是否可以抵扣?
一般人,2月份收到的发票,可以抵扣一月份吗,谢谢!
您好老师,6月份成立公司,至8月份是小规模,9月份是一般纳税人,问题来了,8月份收到专票发票,但是是9月份是一般纳税人,我可以8月份收到的发票在9月份抵扣吗?谢谢老师
您好老师,,公司6月份成立,8月份是小规模,税局代开具53000发票,税款当场缴纳了,9月份是一般纳税人,9月份开具9300专票,问题来了,我需要专票抵扣发票金额是多少,现在不是不让留抵吗?求解谢谢老师
小规模到的费用发票是入成本还是费用的?
小规模季度申报所得税,收入为零,发生了2000元管理费用,成本是填2000还是填0
合作社为个体户代刻章,合作社怎么记账
合作社给个体户代刻章,合作社费用怎么记账啊
固定资产本年减少数从哪取值
请问老师。我们公司有29.9抵1000的代金劵。假如客户买了10000元的商品。又买了29.9的代金劵。最后只付给我9000元。怎么做账
历年都是根据销项税—进项税余额直接就做了分录借:应交税费—应交增值税—转出未交增值税 贷:应交税费—未交增值税,销项税,进项税,转出未交增值税三个明细科目没有结平,现在想通过借:应交税费—应交增值税—销项税,贷:应交税费—应交增值税—进项税,应交税费—应交增值税—转出未交增值税 来做可以嘛?那历年未结平怎么办?
老师,公司的公账与公账的款项来往属于往来款吗?应该挂在应收账款,应付账款,还是挂住其他应收账款,其他应付账款呢?
我是一家一般纳税人酒店,主营住宿,税率太高了,就想再注册一家小规模分出去开点票 但酒店消防证的证很难办,费高,门头用的都是这个一般纳税人(消防证齐全)的名字 算不算偷税?
老师,因未满足可行权条件被取消的以现金结算的股份支付,怎么办?
哦哦,谢谢
老师,那这专票的记账联和抵扣全装订入记账凭证里面还是也要单独装订
也好,可以全部装订在一起。
谢谢老师
不客气,祝你周末愉快,晚安。