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出口,外贸企业。申请退税,差额计入什么会计科目,求具体分录

2022-11-13 17:18
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-11-13 17:18

你好什么原因有差额 少退了吗

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快账用户1846 追问 2022-11-13 17:22

小数点差异

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齐红老师 解答 2022-11-13 17:23

差额做营业外收支 看下借方余额还是贷方

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快账用户1846 追问 2022-11-13 17:24

少了不是计入成本吗?

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齐红老师 解答 2022-11-13 17:25

你好,四舍五入的差异直接放到营业外收支就可以的,这个不用做成本

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齐红老师 解答 2022-11-13 17:25

几毛钱分钱的差异影响不大的。

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快账用户1846 追问 2022-11-13 17:26

哦哦,多了2分钱,就计入营业外收入,少了2分钱,就计入营业外成本,是吗

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齐红老师 解答 2022-11-13 17:28

对的,是的,是这么做的。

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快账用户1846 追问 2022-11-13 17:28

好的,谢谢郭老师

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齐红老师 解答 2022-11-13 17:29

不用客气,周末愉快

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快账用户1846 追问 2022-11-13 17:30

对了,如果计算印花税。出去收入,就是按含税金额,也是收到的钱,计算缴纳印花税的。那这对应的进货发票,税金是申请了退税,计算印花税时,购进的发票,是按不含税计算缴纳吗。

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齐红老师 解答 2022-11-13 17:30

合同里面签订的是什么金额?

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快账用户1846 追问 2022-11-13 17:34

购货都是注明了不含税金额,和税金的

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快账用户1846 追问 2022-11-13 17:34

因为进货发票,税金都申请退回来。那应该按不含税还是含税金额交印花税

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齐红老师 解答 2022-11-13 17:35

都按照不含税的金额缴纳

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快账用户1846 追问 2022-11-13 17:36

好的,谢谢郭老师。

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快账用户1846 追问 2022-11-13 17:37

出口的收入,就是按收到的美元,折算成人名币交的,没有问题哈

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齐红老师 解答 2022-11-13 17:38

是的是的,是这么做的。

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快账用户1846 追问 2022-11-13 17:40

对了,上次就想问问你,有一张进货发票,我们不知道不能退税,是属于征税项目。但是我们勾选退税认证。麻烦发一个正确的处理方法

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齐红老师 解答 2022-11-13 17:41

你好,就是你们这个业务不允许退税转内销,是这个意思吗?

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快账用户1846 追问 2022-11-13 17:41

嗯嗯,是的

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齐红老师 解答 2022-11-13 17:42

那你现在把退税勾选退回来,选择抵扣勾选,然后和内销是一样的 借库存商品、 应交税费、应交增值税进项 贷银行存款, 借银行存款 贷主营业务收入、 应交税费、应交增值税,销项 借主营业务成本,贷库存商品 进项就可以抵扣

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你好什么原因有差额 少退了吗
2022-11-13
借:应收出口退税 贷:应交税费-应交增值税(出口退税) 收到时 借:银行存款 贷:应收出口退税
2022-08-05
你好,出口免税并退税 借应收账款 贷主营业务收入
2024-07-14
(一)购进出口货物时,取得增值税专用发票: 借:库存商品 应交税费—应交增值税(进项税额) 贷:应付账款/银行存款 (二)确认外销货物的销售收入,根据外币金额和选定汇率确定销售额: 借:应收账款等 贷:主营业务收入 (三)结转成本: 借:主营业务成本 贷:库存商品 (四)根据征税率与退税率的差率,将不可退的进项税计入成本: 借:主营业务成本(征退税差额) 贷:应交税费—应交增值税(进项税转出) (五)货物出口后,根据退税率,计算应收出口退税额: 借:应收出口退税款(增值税) 贷:应交税费—应交增值税(出口退税) (六)收到出口退税款: 借:银行存款 贷:应收出口退税款(增值税)
2023-07-06
您好,这个是不需要体现的,不用的好
2024-07-12
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