你好具体问题是什么
四、综合业务题广西海博商贸有限公司为居民企业,2021年发生经营业务如下:1.全年取得产品销售收入为5500万元,发生产品销售成本4200万元;3.缴纳非增值税销售税金及附加300万元;2.其他业务收入900万元,其他业务成本700万元;4.发生的管理费用480万元,其中工资150万元(包含安置残疾人工资20万元),福利费支出40万元,业务招待费70万元;(5)销售费用400万元,其中工资120万元,广告费和业务宣传费80万元;(6)发生财务费用30万元,其中银行贷款利息支出20万元;(7)取得购买国债的利息收入40万元;(8)取得直接投资其他居民企业的权益性投资收益30元(9)取得营业外收入100万元,发生营业外支出150万元(其中含公益性捐赠35万元)。要求:计算该企业2019年企业所得税应纳税所得额(单位:万元)
1.全年取得产品销售收入为5500万元,发生产品销售成本4200万元;2.其他业务收入900万元,其他业务成本700万元;3.缴纳非增值税销售税金及附加300万元;4.发生的管理费用480万元,其中工资150万元(包含安置残疾人工资20万元),福利费支出40万元,业务招待费70万元;(5)销售费用400万元,其中工资120万元,广告费和业务宣传费80万元;(6)发生财务费用30万元,其中银行贷款利息支出20万元;(7)取得购买国债的利息收入40万元;(8)取得直接投资其他居民企业的权益性投资收益30万元。(9)取得营业外收入100万元,发生营业外支出150万元(其中含公益性捐赠35万元)。要求:计算该企业2019年企业所得税应纳税所得额(单位:万元)。
1.全年取得产品销售收入为5500万元,发生产品销售成本4200万元;2.其他业务收入900万元,其他业务成本700万元;3.缴纳非增值税销售税金及附加300万元;4.发生的管理费用480万元,其中工资150万元(包含安置残疾人工资20万元),福利费支出40万元,业务招待费70万元;(5)销售费用400万元,其中工资120万元,广告费和业务宣传费80万元;(6)发生财务费用30万元,其中银行贷款利息支出20万元;(7)取得购买国债的利息收入40万元;(8)取得直接投资其他居民企业的权益性投资收益30万元。(9)取得营业外收入100万元,发生营业外支出150万元(其中含公益性捐赠35万元)。要求:计算该企业2019年企业所得税应纳税所得额(单位:万元)。
1.全年取得产品销售收入为5500万元,发生产品销售成本4200万元;2.其他业务收入900万元,其他业务成本700万元;3.缴纳非增值税销售税金及附加300万元;4.发生的管理费用480万元,其中工资150万元(包含安置残疾人工资20万元),福利费支出40万元,业务招待费70万元;(5)销售费用400万元,其中工资120万元,广告费和业务宣传费80万元;(6)发生财务费用30万元,其中银行贷款利息支出20万元;(7)取得购买国债的利息收入40万元;(8)取得直接投资其他居民企业的权益性投资收益30万元。(9)取得营业外收入100万元,发生营业外支出150万元(其中含公益性捐赠35万元)。要求:计算该企业2019年企业所得税应纳税所得额(单位:万元)。
广西海博商贸有限公司为居民企业,20x9年发生经营业务如下:1.全年取得产品销售收入为5500万元,发生产品销售成本4200万元;2.其他业务收入900万元,其他业务成本700万元;3.缴纳非增值税销售税金及附加300万元;4.发生的管理费用480万元,其中工资150万元(包含安置残疾人工资20万元),福利费支出40万元,业务招待费70万元;(5)销售费用400万元,其中工资120万元,广告费和业务宣传费80万元;(6)发生财务费用30万元,其中银行贷款利息支出20万元;(7)取得购买国债的利息收入40万元;(8)取得直接投资其他居民企业的权益性投资收益30万元。(9)取得营业外收入100万元,发生营业外支出150万元(其中含公益性捐赠35万元)。要求:计算该企业2019年企业所得税应纳税所得额
租金费用是白条入账的,在企业年报的时候要调整出来,是填在纳税调整项目明细表吗,是填在哪里
个体户开一个点维修发票给运输公司,要交多少税
五倍充值、首单免费、充值金额内可享8折、算下来一共打了几折
委托加工物资如果回收后直接出售,但是售价高于受托方计税价格,那么收回委托加工物资时的消费税会计分录怎么写?
老师,做的纳税申报更正,更正完为什么提示有不符的地方,这是真实正确的数据,我已经提交更正申报了,再点进去还是显示有不相符的数据,是什么原因
持有期间分期确认的利息金额到底是记入“交易性金融资产——应计利息”科目还是应付利息?
老师请问休学被我点到,怎么又给它调成休学状态?
企业所得税年报中的期间费用,像汽车加油,车保险,应该填在哪里
处置固定资产的营业外支出,汇算清缴可以扣除吗,需要调增吗
老师,更正纳税申报,先更正财报还是先更正纳税申报表