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一般纳税人,制造业, 当月已销售未开票的,做借 应收账款 贷主营业务收入-无票收入 贷销项税。 次月开票后 冲红,然后重新做 借应收账款 贷主营收入-开票收入 贷销项税额。 这样每个月因为无票收入也做了销项税这个分录,导致每个月的销项税额余额和税控盘不一致 。这样可以么?会有风险么?

2022-11-11 20:03
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2022-11-11 20:05

你好,实际业务的没有风险,只要你能申报了就可以有可能你申报的时候它会提示。

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快账用户4881 追问 2022-11-11 20:07

因为每个月无票收入 也有销项也都在应交税费-应交增值税-销项税这个科目 和开票的销项在一起。导致和税控不一样。这个需要怎么调整?

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快账用户4881 追问 2022-11-11 20:08

一直不管就会和税控系统上销项税额的数越差越多。有些无票收入一直不开票。无票销项和开票销项混在一起

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齐红老师 解答 2022-11-11 20:11

你加上无票收入一致的就可以啊,你账上和申报表里面的是不是一样的。

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快账用户4881 追问 2022-11-11 20:12

账上收入和申报表一致 只是销项税额因为无票和开票的税都在这个科目 导致销项税和税控盘中的当月开票销项不一致

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齐红老师 解答 2022-11-11 20:13

你好,和你税控盘里面的不一致的没有关系

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你好,实际业务的没有风险,只要你能申报了就可以有可能你申报的时候它会提示。
2022-11-11
您好,对对,您的分录和分析太对了
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你好,可以这么做的。
2020-08-12
你好,之前做了无票收入,后期开了发票的需要做
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可以的,没有问题的
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