你好; 你们这个实际业务是什么 ; 你们是赚取代销的手续费吗
往期租赁费没有取得发票的,怎么做账
三月离职,但是二月在。但是社保是申报工资后停了,还是离职后就停。打个比方,我是二月底离职。但是我公司是三月从社保停了,还是二月给我停了
老师做账必须做收付转吗?
12月收到的发票,1月份付的款项,这个发票在十二月入的账,可以记在第四季度的成本吗?
出口货物以哪个数据确认收入报税?FOB价格149135,包括了关税,人民币价格1139600
老师,之前汇算清缴房租没有发票调增了10万,但是账上记了75000,多调了25000,如果不想改汇算的报表,可以在今年的账里补记这25000么
老师您好,请问个人所得税汇算清缴是让员工自己在个税APP上操作的吗?
老师,请问下,银行存款支付了30980元,实际收到对方发票金额是29970元,对方公司说的是少开票的金额会退给我们公司,这笔账需要怎么做呀?需要对方公司写情况说明
公司新建的厂房 之前的无形资产摊销要重新划分吗 怎么处理
老师建筑行业购材料,材料已到。发票未到。要做账吗?分录是什么?
我们是商贸公司,也会帮别人代销一些商品
你好; 那就是 1、收到商品时: 借:受托代销商品 贷:受托代销商品款 2、销售时做如下分录: 借:银行存款 贷:应付账款 应交税费—应交增值税—销项税额 3、收到增值税专用发票时: 借:应交税费—应交增值税—进项税额 贷:应付账款 借:受托代销商品款 贷:受托代销商品 4、支付货款并计算代销手续费时: 借:应付账款 贷:银行存款 主营业务收入