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您好老师,未开票收入分录怎么写?求解谢谢老师

2022-11-10 06:10
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-11-10 06:11

您好,借银行存款 贷主营业务收入 应交税费应交增值税销项税额

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快账用户1352 追问 2022-11-10 07:50

之前一个老师说借应收,我已经借应收了,求二级和附件,后面黏贴单粘什么?谢谢老师

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齐红老师 解答 2022-11-10 07:57

二级明细就是这个客户名字  后面你收钱了吗

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您好,借银行存款 贷主营业务收入 应交税费应交增值税销项税额
2022-11-10
您好,借:应收账款,贷:主营业务收入,应交税金-应交增值税(销项税额)
2022-11-08
领用工程物资 借在建工程1800 贷工程物资1800
2022-06-20
你好,收到时冲减税金及附加
2022-06-03
借:银行存款100,贷:合同负债100/1.13,应交税费-待转销项税额100/1.13*0.13, 借:合同负债40/1.13,应交税费-待转销项税额40/1.13*0.13贷:主营业务收入40/1.13 ,应交税金-应交增值税(销项税额)40/1.13*0.13借:主营业务成本,贷:库存商品 借:合同负债5/1.13*0.4应交税费-待转销项税额5/1.13*0.4*0.13主营务务收入5/1.13*0.4,应交税金-应交增值税(销项税额)5/1.13*0.4*0.13
2022-07-18
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