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甲企业为增值税一般纳税人,2月份发生如下经济业务,(1)1日,开出现金支票20000元,以备零用。(2)3日,用现金4000元支付采购部门张三的预借的差旅费。(3)6日,用现金支付财务部门购买的的账薄等办公用品费1200元。(4)8日,用现金500元支付印花税。(5)10日,收到上月的货款113000元,存人银行。(6)12日,购人材料一批,取得增值税专用发票,注明价款10000元,增值税1300元,材料尚未人库,开出转账支票一张,用于支付价税款,企业按实际成本法进行存货的核算(7)13日企业收到银行的付款通知,缴纳上月的增值税25000元。(8)15日,张三出差回来,报销差旅费5000元,用现金补付。(企业采用一次报销制(9)20日某企业因业务需要向银行申请开立信用证,向银行交纳保证金26000元。(10)23日企业持信用证采购材料,价款24000元,增值税3120元,材料人库,不足款项通过银行存款支付。(11)25日用信用卡购买办公用品1000元。(12)28日,对现金进行盘点,发现长款5000元,无法查明原因,经批准转销。要求:根据以上资料编制相关的会计分录

2022-11-07 11:02
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-11-07 11:04

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齐红老师 解答 2022-11-07 14:16

1借,库存现金20000 贷,银行存款20000 2借,其他应收款4000 贷,库存现金4000 3借,管理费用1200 贷,库存现金1200 4借,税金及附加500 贷,库存现金500 5借,银行存款113000 贷,应收账款113000 6借,在途物资10000 应交税费-增值税进项1300 贷,银行存款11300 7借,应交税费-未交增值税25000 贷,银行存款25000 8借,,管理费用5000 贷,库存现金5000 9借,其他货币资金26000 贷,银行存款26000 10借,原材料24000 应交税费-增值税进项3120 贷,其他货币资金26000 银行存款1120 11 借,管理费用1000 贷,库存现金1000 12借,库存现金5000 贷,待处理财产损益5000 借,待处理财产损益5000 贷,营业外收入5000

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