同学你好,答案正在整理中,请稍等
老师这题怎么做呀 谢谢老师
老师好,请问这道题怎么做呀?谢谢老师
老师好 请问一下这一道题该怎么做呀 谢谢老师
想问一下老师这道题怎么做呀?谢谢老师!
请问老师这个题该怎么做呀,谢谢老师
社区医院在25年收到多笔卫生局公卫经费拨款,拨款金额为24年的回款,历年没有做过挂账处理,今年会计要求挂应付账款,为什么?合理吗?正常不是应该做借:银行存款,贷:财政补助收入吗?会计解释因为是24年的回款,25年挂帐,但在什么情况下财政收入要挂应付账款?解释是否合理?
公司租入宿舍给员工使用,又转租给第三方公司。我们做账是不是计提时借:租赁费贷:其他应付款支付时借:其他应付款贷:银行存款转租给第三方时,借:银行存款贷:其他业务收入应交税费——销项税额结转成本时,借:其他业务成本贷:其他应付款是这样吗?
幼儿园,办公经费包括哪些?办学其他经费包括哪些?
账面上在产品太多,但是实际没有,怎么调整
老师,酒店,公司性质,小规模,和美团合作,收美团款,需要开发票吗,税率多少
分批法,约当产量法,品种法是前期核算(制造费用)成本费用的。月末加权平均法,先进先出法,移动加权平均法,是月末核算库存商品单价的方法,我的理解对吗
老师,要在用友t+重新计价前,要把所有进出库单据都审核后才操作吗?
我想咨询一下这个扣税点是怎么算的
你好,他之前的账有数。但是账没有了。这个怎么接。
现在还能办空壳公司吗?想注册一个公司先放着,注册资金最低可以多少?个体户和法人可以互转,如果不需要任何开销0申报可以吗
借:在建工程2600 累计折旧800 固定资产减值准备200 贷:固定资产3600
借:在建工程1754+246=2000 贷:工程物资1200 原材料200 银行存款354 应付职工薪酬246
借:固定资产4600 贷:在建工程2600+2000=4600 年折旧=(4600-200)/10=440 2017年末账面净值=4600-440×2=3720>2760, 减值金额=3720-2760=960 借:资产减值损失960 贷:固定资产减值准备960 2018-2019每年折旧费=(2760-200)/8=320万元
谢谢老师
不客气的哦,期待您的五星好评!