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您好,我咨询一下,我这个月不想交税,用进项税递减了,进项多了100多,我也认证了这么多进项,现在税务一般纳税人主表上期末留抵税额有100多,我账上怎么做分录,需不需要体现这个期末留抵税额?

2022-11-06 19:18
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-11-06 19:21

可以做也可以不做 平时你的进项 销项有余额的吗

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快账用户2792 追问 2022-11-06 19:23

我平时,缴纳增值税的话我就做一个,借:应交税费~转出未交增值税 贷:应交税费~未交增值税 其他的不做处理,次月缴纳了税金就平了账务,这个有期末留底的我不会做了。

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齐红老师 解答 2022-11-06 19:23

那就不做 下一个月,比如你的销项是600,进项是300,你应该结转300的增值税,但是有100可以抵扣, 你只需要交200, 借应交税费应交增值税,转出未交增值税, 贷应交税费未交增值税200就可以了

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快账用户2792 追问 2022-11-06 19:25

那我明白了,老师,谢谢啦

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齐红老师 解答 2022-11-06 19:31

不用客气 周末愉快

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快账用户2792 追问 2022-11-06 19:53

老师,那我这个月不交税这样处理没问题吧,10月就开了20多万的发票,本来想交点税的,结果我的进项票金额都太大了,要不凑下来就是多交税了,要不就是有留底税了,所以最后我就不想交税了,直接用进项把销项税抵了,

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齐红老师 解答 2022-11-06 19:53

可以的 一般季度算税负

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快账用户2792 追问 2022-11-06 19:57

好的老师,那我就放心了

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齐红老师 解答 2022-11-06 20:01

不用客气 周末愉快

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