同学您好,零余额提取现金, 财务会计分录, 借:库存现金 贷:零余额账户用款额度 预算会计分录, 借:资金结存—货币资金 贷:资金结存—零余额账户用款额度 再存回银行时, 财务会计分录, 借:银行存款 贷:库存现金 预算会计分录, 借:资金结存—货币资金—银行存款 贷:资金结存—货币资金—库存现金
老师,如果暂收款项用了零余额账户用款额度支付了,本来应该用银行存款支付,不用做预算会计分录,现在用了零余额账户用款额度,预算也得做,会计分录1 借:银行存款 贷:其他应付款 会计分录2、本来应该是 借:其他应付款 贷:银行存款 这2个不用做预算会计 但现在是 借:其他应付款 贷:零余额账户用款额度 这样会计分录2就得做预算会计了,后期该怎样处理呢?
从零余额账户提取现金用于发放奖励会计分录怎么做?
某事业单位从零余额账户提取现金2000元备用,需分别编制财务会计和预算会计分录
某事业单位从零余额账户提取现金2000元备用,需分别编制财务会计和预算会计分录
1.从零余额账户提现办公费用,怎么做分录,记不记预算会计? 2.零余额转款到基本户缴纳税费,怎么做分录?记不记预算会计?
老师您好提前收货款并发货分录怎么写
老师!请问公转私有什么合理的办法吗?
老师,请问红色对还是黑色对
请问老师,做汇算清缴,单位的同事,把个税申报表里按照劳务费申报的都调增了,他说都按照无发票处理,请问正确么?
请问老师,实习生的工资,每月按时发放的按照劳务费申报还是按照工资申报呢?
房产税和城镇土地使用税不应该按月计算吗?对这题的答案理解不了,请老师指教
上月开了5万的增值税发票,这个水利建设专项收入怎么申报,要不要缴税
物业公司预交供电所电费4万(其中有商业用电和物业用电),代收商业电费0.6万,实际商业用电3万,物业用电0.8万,因抄表周期差,部分电费在下月付,请问老师,这种情况怎么做账
老师,这样的费用凭证可以吗,合并生一个凭证了
24年11月收到供应商开具增值税专用发票,并且在24年11月申报增值税申报时已经抵扣了,现在供应商却在25年4月红冲,导致25年申报增值税时产生税金。我应该是如何处理?
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