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老师,月底结转增值税的分录怎么做

2022-10-31 11:02
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-10-31 11:02

你好,是一般纳税人单位销项税额大于进项税额? 

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快账用户5185 追问 2022-10-31 11:02

是的,老师

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齐红老师 解答 2022-10-31 11:03

你好,结转的分录是 借:应交税费—应交增值税(销项税额), 贷:应交税费—应交增值税(进项税额), 应交税费—应交增值税(转出未交增值税) 借:应交税费—应交增值税(转出未交增值税), 贷:应交税费—未交增值税

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快账用户5185 追问 2022-10-31 11:04

那如果,销项小于进项怎么做呢老师

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齐红老师 解答 2022-10-31 11:04

你好,销项小于进项,结转分录是 借:应交税费—应交增值税(销项税额), 应交税费—应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费—应交增值税(进项税额)

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快账用户5185 追问 2022-10-31 11:06

然后这个涉及到退税是吗,如果不认证的话,是不是就不用做这笔账老师

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齐红老师 解答 2022-10-31 11:06

你好,结转以后抵扣就是了。 如果不认证的话,就只需要做结转销项税额的处理

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快账用户5185 追问 2022-10-31 11:07

好的,谢谢邹老师

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齐红老师 解答 2022-10-31 11:07

不客气,祝你学习愉快,工作顺利! 希望你对我的回复及时予以评价,谢谢。

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