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老师 请问 以前会计账里的应付账款张四余额 4万多,后来我接手,公司说要给张四发工资,发了几次后,才说是还以前欠下的工资。现在我应该怎么消掉之前按照工资付给张四的应付款余额2万多元呢?分录该怎么写?7月份给张四还款1万,9月又给他发了3000元工资?我该怎么处理这比账务呢?乱了。

2022-10-29 16:10
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-10-29 16:11

你好学员,先冲减负债,剩余的计入费用

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快账用户2649 追问 2022-10-29 16:54

1.冲减的时候应该是:借:应付账款-张四 贷:管理费用-职工薪酬 吗? 2.7月份和9月份的 我就直接可以写 借:管理费用 13000 贷:银行存款 13000 是这样吗? 走了费用后 这个工人的工资就不用走个税了吧?

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齐红老师 解答 2022-10-29 16:54

是的,你说的很对的

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快账用户2649 追问 2022-10-29 16:57

好的 谢谢 冲减的时候需要付附什么凭证吗

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齐红老师 解答 2022-10-29 16:59

这个不用的,摘要写清楚的

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快账用户2649 追问 2022-10-29 17:10

好的 太感谢啦

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齐红老师 解答 2022-10-29 17:12

不客气,周末愉快,学员

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